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没有经济往来的往来账挂太久,怎么处理最好?怎么才能处理得与实际发生经济往来事务一样呢?谢谢朋友们。

答案:2  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-03-21 15:27
  • 提问者网友:原来太熟悉了会陌生
  • 2021-03-21 01:46
09年度的招待费用产品销售费用未进报表,是否可以作‘以前年度损益调整’入2010年的账?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:不甚了了
  • 2021-03-21 02:12
可以入,如果现在你做税审要跟人提一下。调完了会影响你去年的利润分配和所得税的金额。
往来账要看是什么情况再调,应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付都有区别,还要看看当初挂账的分录和上账的原因再做调整才会比较稳妥。像预收账款只能挂账一年,一年内要么退款要么就转为收入。因为不知道你公司的情况,所以只能说这些,看看对你有帮助吗。还有疑问可以打电话咨询:010-82397252,不会受你钱的,大家一起探讨问题吧。
全部回答
  • 1楼网友:轮獄道
  • 2021-03-21 02:19
挂“其他应付款”科目。 往来账双方人员在对账前,要确定好双方记账的时间口径和业务口径,然后一笔一笔地对。每笔都登账了,而且余额一致,表明账已经对上了。如果余额不一致,要根据具体情况,分别对待。在核对过程中,如果发现应付款方少记账了,应收款方要主动配合提供相关单据,经应付款方核实后补登账簿;如果发现应收款方少记账了,应付款方也要主动提供单据;如果单据不够充足,要与本方有关人员核实,取得单据,及时入账;如果双方都登账了,只是数据不一致,可能有价格上的问题,要及时与相关部门负责人核实,完善手续,及时入账,直到双方的账都补登齐了,而且余额也一致了,对账才算结束。
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