长期待摊费用如何结转,待摊费用月末怎么转?
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-08-01 01:06
- 提问者网友:流星是天使的眼泪
- 2021-07-31 19:27
长期待摊费用如何结转,待摊费用月末怎么转?
最佳答案
- 五星知识达人网友:话散在刀尖上
- 2021-07-31 20:14
支付的时候:
借:待摊费用-房租 6000元
贷:银行存款(或库存现金) 6000元
每月摊销时:
借:管理费用-租赁费1000元
贷:待摊费用-房租 1000元
期末,待摊费用转哪里,按月全部转到时管理费用-租赁费去了。每月的资产负债表填待摊费用余额就可以了(如果是新式的报表没有待摊费用。你要把待摊费用列入其他应收款填报就好了)。
问题补充:谢谢4位的回答,但我想知道的问题还不清楚。。
要是月末不转利润,直接可以填在资产负债表中(或者填其他应收款)
问题在于,负债表中,货币资金减少6000(现金已经支出),未分配利润也少了1000(管理费用转到本年利润),其他应收款应该算资产吧(填上5000)。。。这样的话,两边就不对等了,我怎么使两边对上。。。。这个是我的主要问题
负债表中,货币资金减少6000(现金已经支出),你增加了待摊费用(或其他应收款)5000元(其中10骸0元转到管理费用中了),资产负债表资产共减少1000元;资产负债表中负债和所有者权益-未分配利润也少了1000(管理费用转到本年利润),两边同时减少1000元,是平衡的。
借:待摊费用-房租 6000元
贷:银行存款(或库存现金) 6000元
每月摊销时:
借:管理费用-租赁费1000元
贷:待摊费用-房租 1000元
期末,待摊费用转哪里,按月全部转到时管理费用-租赁费去了。每月的资产负债表填待摊费用余额就可以了(如果是新式的报表没有待摊费用。你要把待摊费用列入其他应收款填报就好了)。
问题补充:谢谢4位的回答,但我想知道的问题还不清楚。。
要是月末不转利润,直接可以填在资产负债表中(或者填其他应收款)
问题在于,负债表中,货币资金减少6000(现金已经支出),未分配利润也少了1000(管理费用转到本年利润),其他应收款应该算资产吧(填上5000)。。。这样的话,两边就不对等了,我怎么使两边对上。。。。这个是我的主要问题
负债表中,货币资金减少6000(现金已经支出),你增加了待摊费用(或其他应收款)5000元(其中10骸0元转到管理费用中了),资产负债表资产共减少1000元;资产负债表中负债和所有者权益-未分配利润也少了1000(管理费用转到本年利润),两边同时减少1000元,是平衡的。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯