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关于税务稽查,预交增值税的问题。

答案:3  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-04-30 05:33
  • 提问者网友:酱爆肉
  • 2021-04-29 13:40
你好,我是商业企业,税务局来我家查账,说是我的货物移动了(调给我的销售商了),但没在货物移动时做收入,要求我补交增值税。但我是一般纳税人啊,如果我现在交了税,以后当我开出销项发票时,收入不是就记重了吗?怎样才能即可以现在交税(顺着税务的意思),又可以不重复记收入呢?请求指点一下,谢谢!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:鱼忧
  • 2021-04-29 14:07

先做一张无票销售收入,等开票时用红字冲掉,再根据开具发票金额重新做凭证。


国税申报时,这个月在无票销售栏填写,等开具发票时,在无票销售栏填负数就可以了。

全部回答
  • 1楼网友:轻熟杀无赦
  • 2021-04-29 15:47
先计提销项税额,等开具发票后再做主营业务收入,无需再计提销项税额。
  • 2楼网友:低血压的长颈鹿
  • 2021-04-29 15:24
你先申报了此笔税款,等你正式开票之后,红冲以前的,用正式发票入帐,
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