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进项大于销项,国税要交税,做未开票收入,还是预缴?

答案:4  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-04-29 20:11
  • 提问者网友:咪咪
  • 2021-04-29 01:33

做未开票收入还是分次预缴增税,一般纳税人可以分次预交吗?还有没有别的方法,让我这个月交点增税?

最佳答案
  • 五星知识达人网友:未来江山和你
  • 2021-04-29 03:06
可以选择已经发货尚未未开票的单位的销售情况做凭证,只要销项税额大于进项税额,本月就要缴纳税款。 具体可以做分录,借:应收账款---X单位 贷:主营业务收入 贷:应缴税金——销项税额在填报增值税申报表附表一有“未开发票”一栏,有于填未开票收入及税额的数据,下月开票时,原凭证红字冲回,借:应收账款---X单位 贷:主营业务收入 贷:应缴税金——销项税额,在次月填报增值税时,申报表附表一“未开发票”一栏用负数填列。总之,建议销售形成的情况,要及时开具发票,作为一般纳税人企业,相对来说税务上要求比较严,有行业的税负率等指标,我认为,既然已经取得进项发票,还是按月开具发票比较好。
全部回答
  • 1楼网友:怙棘
  • 2021-04-29 04:48
没开票怎么确认收入?做预缴就行了。
  • 2楼网友:摆渡翁
  • 2021-04-29 04:23
做未开票销售收入来增加销项,使销项大于进项加上期留抵而出现有税交,待下月开票了再做分录冲正本月的未开票销售收入。注意纳税申报表附表一的填列。
  • 3楼网友:第四晚心情
  • 2021-04-29 03:47
你应该先算一下你的销项再去到税务局验票(按销项验进项)多余的票可以下月再验再使用,一旦你把进项票验过后必须使用,还有一点可以参照:你可以给你的业务单位预开一点也可以。例如:我的进项票100万,我的销项只有80万,那你就可以验78万元左右的票,再交3千元左右的税就OK了。如果你的进项票全部验过了,你就可以给业务单位预开个18万左右就可以了,还是交3千元左右的税啊!明白吗?请给予选择为答案!谢谢
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