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应付职工薪酬月末应该怎么做?需要不需要把它结转到本年利润去?

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-03-29 00:30
  • 提问者网友:我是女神我骄傲
  • 2021-03-28 10:48
应付职工薪酬月末应该怎么做?需要不需要把它结转到本年利润去?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:低血压的长颈鹿
  • 2021-03-28 11:30
应付职工薪酬月末应该怎么做?——应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。

只有损益类科目,月末才结转到本年利润科目。

与计提工资有关的损益类科目,月底需要结转到本年利润
借:管理费用(或销售费用等科目)---工资
贷:应付职工薪酬

借:本年利润
贷:管理费用(或销售费用等科目)---工资

资本化的工资,月末也不用转入本年利润

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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知追问那如果不应付职工薪酬的话,我月末要做报表应该怎么做呢?追答不应付职工薪酬的话,就是直接列支费用,在利润表里反映
全部回答
  • 1楼网友:北城痞子
  • 2021-03-28 13:10
计提了工资之后,接下来结转本期损益
生产车间的工资计入生产成本
管理人员的工资计入管理费用
车间管理人员工资计入制造费用
专设的销售部门的工资计入销售费用
注意财务人员工资计入管理费用而非财务费用
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