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所得税费用怎么计算

答案:2  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-12-21 08:33
  • 提问者网友:心牵心
  • 2021-12-21 04:41
所得税费用怎么计算
最佳答案
  • 五星知识达人网友:封刀令
  • 2021-12-21 05:27
问题一:请问所得税怎么计算呢 企业所得税=应纳税所得额*所得税税率
应纳税所得额=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-主营业务成本-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-营业税金及附加-营业外支出
=1000000+100000+500000+10000+10000+1000-700000-60000-300000-6000-200000-4000-100000-5000-3000-1000-20000-2000-5000
=215000
企业所得税=215000*25%=53750注:因没有所得税费用科目发生额,所以以前没有计提缴纳过所得税,所以计算所得税时,需要用1-11月发生额加上12月发生额。问题二:利润表的所得税费用怎么计算 1、营业收入:650 000+85 000=735 000(元);
2、营业成本:370 000+41 000=411 000(元);
3、营业利润:735 000+11 800-411 000-7 800-12 000-23 000-3 500-4 500=285 000(元);
4、利润总额:285 000+3 500-8 000=280 500(元);
5、所得税费用:2耽0 500×25%=70 125(元);
6、净利润:280 500-70 125=210 375(元)。问题三:所得税费用与应交所得税在计算上有什么区别 这个题目确实是错误的。前面你自己也说了,所得税费用=当期所得税费用+递延而当期的又等于本期应交的,那么本期应交的肯定不等于所得税费用了啊。中间差额是递延所得税。举个简单例子你就明白了。
假如你的公司2012年度会计利润100万,那么所得税费用就是100*25%=25万。
税务局看了12年的报表,指着一个固定资产折旧20万说,这个一年不能折旧这么多,税法只认可折旧10万。那么本年应当交给税务局的所得税就是100+10=110,110*25%=27.5.中间差额2.5万确认为递延所得税资产。整个分录就是:
借:所得税费用 25
递延所得税资产2.5
贷:应交税金-所得税27.5这不是很明显么,本期所得税费用是25万,但是应交所得税是27.5.问题四:所得税怎么计算? 企业的所得税是季度申报预交,年度汇算清缴。税率是利润的25%第一季度的所得税申报额是1-3月的利润总额乘以25%第二季度是1-6月的利润*25%-减一季度计提的所得税。以此类推。年末的时候要对纳税所得额进行调整对不符合财务税务要求的通过调整按调整后的实际应纳税额进行计算减掉前三季度的计提数差额缴税。问题五:利润表中 所得税费用是怎么计算出来的? 你好,会计老郑·一点通网校 回答这个问题:
是利润总额*25%问题六:会计中所得税费用如何计算 现在所得税一般都是按月计提,按季预缴。你可根据每月利润表的利润总额计提当月应缴所得税(企业所得税率为25%),具体操作为:在一个季度内根据当月利润表的利润总额计算出应缴所得税,减出上月已提计的应缴所得税,差额即是当月应计提的进入费用的所得税金额。分录为: 1、计提时 借:所得税费用 贷:应缴税费--应缴所得税 2、缴纳时 借:应缴税费--应缴所得税 贷:银行存款问题七:企业所得税怎么计算? 本年利润乘以25%问题八:月末怎么计算所得税费用 您好,乐上财税为您解答:
利润表中所得税费用,是累计利润总额*25%(企业所得税税率)减去截止上月末已经计算提取的所得税后的余额。
希望可以帮到您,谢谢。问题九:计提本月所得税费用怎么计算 应交企业所得税=利润总额×适用税率(25%)
1.计提时
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
2.结转时
借:本年利润
贷:所得税费用
3.上交时
借:应交税费-应交所得税
贷:银行存款问题十:请问所得税怎么计算呢 企业所得税=应纳税所得额*所得税税率
应纳税所得额=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-主营业务成本-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-营业税金及附加-营业外支出
=1000000+100000+500000+10000+10000+1000-700000-60000-300000-6000-200000-4000-100000-5000-3000-1000-20000-2000-5000
=215000
企业所得税=215000*25%=53750注:因没有所得税费用科目发生额,所以以前没有计提缴纳过所得税,所以计算所得税时,需要用1-11月发生额加上12月发生额。
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  • 1楼网友:煞尾
  • 2021-12-21 07:01
谢谢了
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