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关于商品入库时间与发票入账时间不一致的分录处理。

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-03-08 22:27
  • 提问者网友:练爱
  • 2021-03-08 01:49
你好,我想请问假设一商品流通企业,1月份购入商品,企业当月销售出去并受到货款,但是进项发票需等下个月抵扣认证故暂时不予1月份入账,那这里分录该怎么做呢?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:等灯
  • 2021-03-08 03:23
1月份的时候,你先将进项税额计入应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)

待你以后认证发票时,再行

借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
全部回答
  • 1楼网友:走死在岁月里
  • 2021-03-08 04:27
先根据合同价格或者计划价格做暂估入库, 借:存货-暂估 贷:应付帐款-暂估 等到发票开到: 借:存货-暂估 (红字冲回暂估) 贷:应付帐款-暂估 (红字冲回暂估) 根据实际发票金额或者计划价格: 借:存货-暂估 借:应交税金-增值税 贷:应付账款-供应商
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