我举个例子:公司是一家具外贸公司,买进出口货物一批,取得增票注明价款100万,进项:17万。当月商品全部出口,该货物退税率13%。
我一开始的账务处理是:
借:库存商品/外销商品 1000 000
应交税费-应交增值税-进项 170000
贷:应付账款 1170000
借:其他应收款-应收出口退税 130000
贷:应交税费-应交增值税-出口退税 130000
结转:借:主营业务成本 1040000
贷:库存商品/外销商品 1000 000
应交税费-应交增值税-进项税额转出 40000
然后专管员把我说了一顿 说我这样做太复杂,叫我改成这样的
借:库存商品/外销商品 1000 000
库存商品/外销商品4 40000 (外销商品后面的4代表17%-13%的退税差额 用来辨认第一个外销商品)
其他应收款-应收出口退税 130000
贷:应付账款 1170000
结转:借:主营业务成本 1040000
贷:库存商品/外销商品 1000 000
库存商品/外销商品4 40000
我想问下 他这样处理 进项呢?那如果纯外销这块 应交增值税-进项税额和进项税额转出以及出口退税这3个明细就完全不用管他了吗?
请教外贸公司外销账务处理
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-24 10:08
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-04-23 10:23
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒安江南
- 2021-04-23 11:15
你们专管员的意见是正确的,购入商品用于外销,虽然增值税发票也是认证的,但是并不形成进项税,也不需要先做成进项税然后再做进项税转出,标准的处理方式就是你们专管员提供的方式,将可以退税的部分直接挂账,将不可以退税也不可以抵扣的部分计入货品成本,这样处理清晰也方便。
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- 1楼网友:执傲
- 2021-04-23 12:17
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