我司所属税局是深圳布吉税局,11月30日认证进项税发票时,由于国税系统问题无法认证,这些数据我没有删除,等到12/5日又把这部分发票认证了,12/14日申报增值税时,系统反馈说我的申报表里的进项税额与认证系统数据不符,因我司账户还没有钱,没有发起扣款,问:这样会影响我的申报吗?为什么申报系统会显示全部未申报的进项税额?谢谢!
关于纳税申报
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-25 10:24
- 提问者网友:几叶到寒
- 2021-07-24 23:00
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-07-25 00:08
增值税票是不可以认证2次的,如果第二次认证成功那证明你11月没有成功。那么你的进项计入12月。至于数据异常你可以咨询办税大厅的窗口。帮助你查询进项额。
全部回答
- 1楼网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-07-25 00:41
1、11月30实际上并没有认证成功。12月5日认证的发票,所属期属于12月,必须到下月申报期才能申报抵扣。
2、因你申报的所属期为11月的进项税额大于实际认证的发票税额,所以出现了比对不符的信息。
3、实际上申报未成功!你们应修改申报表数据,将12月5日认证的发票税额从表内减出来,才可比对相符并申报成功。然后带上修改后的纸质申报表,到办税大厅去请税务人员帮你修改申报数据。
4、由于认证发票滞后,本月无法抵扣,客观上将使得企业本月的应纳税额增加,相当于必须提前交税了。
5、注意:12月15日是本月申报期的最后一天。如果企业账户没有钱,无法及时缴纳税款入库,本月将出现新欠。税务机关将按规定催缴,并加收滞纳金。
6、为避免以后出现同类情况,造成企业的困扰和损失,以后可尽量不要拖到月底最后一天再认证发票。
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