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ISO内审包括什么内容

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解决时间 2021-03-26 17:39
  • 提问者网友:鐵馬踏冰河
  • 2021-03-26 08:42
ISO内审包括什么内容
最佳答案
  • 五星知识达人网友:春色三分
  • 2021-03-26 10:13
4.2.1
  总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
  ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述?
  ◆查询相关文件的途径
  4.2.2
  质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
  ◆质量手册的控制情况
  4.2.3
  文件控制
  ◆制定的文件控制程序是否符合要求
  ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
  ◆外来文件的控制
  ◆作废文件的管理
  4.2.4
  记录控制
  ◆是否有对记录进行管理的程序
  ◆记录管理的实况
  5.1
  管理承诺
  ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
  5.2
  以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?
  5.3
  质量方针 ◆质量方针的制定
  ◆质量方针的内容
  5.3
  质量方针
  ◆质量方针的传达与管理
  ◆质量方针是否得到实施
  ◆质量方针的评审与修订
  5.4.1
  质量目标 ◆组织是否设定了质量目标
  ◆设定目标应考虑的内容
  ◆目标的实现情况
  5.4.1
  质量目标
  ◆有无目标实现的证据
  ◆目标是否定期评审、修订
  5.4.1
  质量目标 ◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求?质量管理体系策划的输出是否形成文件?
  ◆是否提供了实施质量目标的资源?
  ◆质量管理体系策划是否体现了持续改进?
  ◆质量管理体系策划是否受控?更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持?
  5.5.1
  职权和权限 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
  5.5.1
  职权和权限 ◆最高管理者的职责、权限
  ◆管理者的作用
  ◆有关职责、权限如何传达到位的
  5.5.2
  管理者代表 ◆管理者代表的职责权限
  5.5.3
  内部沟通 ◆是否制定了内部交流的程序?
  5.5.3
  内部沟通 ◆内部交流的内容
  ◆内部交流的记录
  ◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程
  ◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
  ◆异常、紧急情况下的信息如何交流
  5.6
  管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定
  ◆受审部分应为管理评审提供什么资料
  ◆管理评审的输入是否充分
  ◆管理评审的实施情况
  ◆管理评审的内容是否充分
  ◆管理评审的输出是否完整并形成文件?
  ◆管理评审的后续管理
  6.1
  资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源?
  ◆提供的资源是否满足体系的要求?
  6.2
  人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
  ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
  ◆组织是否制定了实施培训的具体计划
  ◆ 是否根据需要制定、评审和修订培训计划
  ◆ 应接受培训的人员是否都经过了培训
  6.2
  人力资源 ◆培训程序和培训计划是否得以有效实施
  ◆是否对培训有效性进行了评价?
  ◆培训的记录
  ◆供方和承包方是否需要培训?效果如何?
  6.3
  基础设施 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施?
  ◆提供的基础设施是否满足要求?
  6.4
  工作环境 ◆工作环境是否合适?
  ◆如何管理工作环境?
  7.1
  产品实现的策划 ◆产品的过程是否确定?
  ◆是否形成了必要的文件?没有形成的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源?
  ◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定?
  ◆是否规定了必要的记录?
  7.1
  产品实现的策划 ◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量?
  ◆质量计划内容是否完整?
  ◆质量计划的实施情况
  7.2
  与顾客有关的过程 ◆如何确定产品要求
  ◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些
  ◆产品要求有无文件规定
  7.2
  与顾客有关的过程 ◆产品要求评审的情况
  ◆产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后信息传递给有关部门?
  ◆与顾客进行沟通的方式是什么?
  ◆是否有部门向顾客提供产品信息,处理顾客的问询、订单?
  ◆是否对顾客的投诉进行处理?
  7.3
  设计和开发 ◆是否进行设计和开发策划
  ◆是否明确了参与设计的不同组别之间的接口?是否进行了管理?沟通的效果如何?
  ◆设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改?
  ◆设计输入是否完整并形成文件?
  ◆这些文件是否通过评审?
  7.3
  设计和开发 ◆如何进行设计确认
  ◆设计和开发的更改
  7.4
  采购 ◆组织如何选择和评价供方?
  ◆是否明确了对供方控制的方式和程度?
  ◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录?
  7.4
  采购
  ◆采购文件是否清楚在说明了采购信息?
  ◆采购文件发放前,是否对其规定要求的适宜性进行了评审?
  ◆有无对采购产品进行验证的活动?
  ◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时,是否在采购文件中作出了规定?规定是否包括验证的安排和产品放行的方法?
  7.5.1
  生产和服务提供的控制 ◆组织是否已确定生产和服务的全过程?
  7.5.1
  生产和服务提供的控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息,包括产品特性规范、作业指导书等。
  ◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?
  ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态?
  ◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?

  ◆是否设置了监控点,是否合理、正常和有效?
  7.5.2
  生产和服务过程的确认 ◆组织内有哪些特殊过程?
  ◆是否对特殊过程进行了确认?确认时考虑了哪些因素?是否对确认的程序和方法进行了规定?
  ◆在什么情况下进行再确认
  7.5.3
  标识和可追溯性 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理?
  ◆当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其产品的标识是否具有惟一性,并加以记录?
  ◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识?
  7.5.4
  顾客财产 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护?
  ◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是否记录,是否向顾客?
  7.5.5
  产品防护 ◆是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)?
  ◆产品包装、防护标志是否充分及适当?
  ◆搬运的方法和手段是否有效?
  7.5.5
  产品防护 ◆产品的包装管理
  ◆产品的贮存和保护
  7.6
  监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置的配置
  ◆监视和测量装置的校准
  ◆监视和测量装置的使用
  7.6
  监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理
  ◆监视和测量装置的保管
  ◆监视和测量软件的管理
  8.1
  总则 ◆监视和测量活动的策划

  ◆统计技术的使用及效果
  8.2.1
  顾客满意 ◆如何进行顾客满意程序的监视和测量
  8.2.1
  顾客满意 ◆顾客满意程度明显下降时,是否采取了改进措施
  8.2.2
  内部审核 ◆组织是否建立了内部管理体系审核程序

  ◆内部审核方案的策划
  ◆内部审核的实施
  8.2.2
  内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
  8.2.3
  过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施

  ◆过程能力未达到要求时的处理
  8.2.4
  产品的监视和测量 ◆有无产品监视和测量的规定
  ◆进货检验

  ◆过程产品检验
  ◆最终产品检验

  ◆检验记录的管理
  8.3
  不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序
  ◆如何进行不合格品的处置

  ◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行?
  8.3
  不合格品的控制 ◆交付和开始使用后发现产品不合格时的处理
  8.4
  数据分析 ◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术?

  ◆数据收集与分析的实施
  8.5
  改进 ◆持续改进的策划
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  • 1楼网友:执傲
  • 2021-03-26 11:24
iso翻译成中文就是“国际标准化组织”。标准的内容涉及广泛,从基础的紧固件、轴承各种原材料到半成品和成品,其技术领域涉及信息技术、交通运输、农业、保健和环境等。每个工作机构都有自己的工作计划,该计划列出需要制订的标准项目(试验方法、术语、规格、性能要求等)。“ 看你自己的企业属于哪一类了”
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