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增值税发票销货退回的账务处理怎么做啊?

答案:4  悬赏:70  手机版
解决时间 2021-02-08 12:44
  • 提问者网友:送舟行
  • 2021-02-07 22:40
我们公司去年销售了145吨货物,145吨货物的发票已经开了,而且对方在去年就已经认证抵扣了,今年因为合同问题又退回了83.949吨的货物,这83.949吨开了红字发票后怎么做账啊?求哪位大虾指导一下!感激不尽哦
而且已经销售掉的61.051吨货物今年还用不用账务处理啊?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:西岸风
  • 2021-02-08 00:08
销售退回,按新会计准则和会计制度,很麻烦,要调整上年的收入及成本,但是一般来说,冲当月的销售即可
第一,取得销售折让证明单(具体忘了名字,应该是这个),需要对方国税的盖章
第二,凭证明开红字发票
第三,做帐
借:应收帐款 -xxx
贷主营业税收入 -xxx
应交税金-应交增值税-销项 -xxx
已经销售的无需处理,记住,是相对应的红字负数
全部回答
  • 1楼网友:我住北渡口
  • 2021-02-08 02:14
礼品开的增值税专用发 票,先按正常的货物购进处理: 借:库存商品(或原材料)—礼品 应交税费—应交增值税—进项税额 发放或赠送时,视同销售: 借:管理费用(或营业外支出) 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 结转成本: 借:其他业务成本 贷:库存商品
  • 2楼网友:往事埋风中
  • 2021-02-08 00:40
开了红字发票, 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项) 贷:应收账款 已经销售掉的, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项)
  • 3楼网友:话散在刀尖上
  • 2021-02-08 00:17
发生退票还跨月,要对方开一个拒绝证明,去税务局开具红字发票的证明,然后销货方凭税务局的开具红字发票的通知开具红字发票 对方应该出具有公章的退发票
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