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老板要我把原先出纳算错的现金日记账和银行日记账改正再在原来的账簿上重抄一份,把原先的盖作废的章。

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解决时间 2021-03-14 04:54
  • 提问者网友:皆是孤独
  • 2021-03-13 21:08
老板要我把原先出纳算错的现金日记账和银行日记账改正再在原来的账簿上重抄一份,把原先的盖作废的章。
最佳答案
  • 五星知识达人网友:長槍戰八方
  • 2021-03-13 21:29
可以整页作废,盖个作废章或者画条对角线即可。
作废就得重抄了。追问但是原先的账不是我经手的,这样作废也可以么?会不会她原先的帐就落到我头上了?追答放心不会落到你的头就,你只负责接管后的账,接管前虽然你又整理了,仍然由原出纳负责。这一点你可以放心,严格讲日记账前面都要登记交接的。追问那要怎么登记交接呢?我也是头一次做出纳,她也是头一次,这些一点都不懂TOT追答出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理,做账账核对;账款核对,交接清理后要填写移交表,将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册,按册向接交人点清,然后由交、接、监三方签字盖章。追问专人监交是要会计,还是公司人员都可以?而且我们公司是小公司,除去业务员,在公司的包括我总共就只有四个人,我出纳还要兼职文员,会计是兼职的会计。我估计这些手续可能都没有,等原先出纳把事交给我,估计就走了。这样抄她的账簿之后要是有问题的话,会落我头上么?追答按要求是会计机构负责人监交,你们这种情况老板就是会计机构负责人。
老板看似不太懂财务,但也要他签字,剩下的就是你交接签字前要做到:
现金日记账上结存的余额即为你实际接管的现金数,
银行存款日记账上的结存的余额即为银行对账单上的数,
除此之外往来正说也要核对的,
交接前的账都应该有原出纳登记,你帮着登记了也不要紧,余额对起来后,让原出纳在余额处签字就行了。追问好的谢谢你,我会加油的!!\(^o^)/~
全部回答
  • 1楼网友:妄饮晩冬酒
  • 2021-03-14 00:17
重抄必须和记账凭证一致,要比原帐簿更能真实的反映企业业务,保存好原来的帐簿!
  • 2楼网友:北城痞子
  • 2021-03-14 00:09
鉴于以前的账本存在很多错误老板要求你做一个正确的账本但是你是不能改原来的账本的可以将交接的账本封存不动,然后重新建一本帐,更正原来的错误这样将来一旦有什么问题你也可以查到原来的账本你就不会承担什么责任了。追问老板的意思就是要我在原先账簿上做,不要换一本。等我抄完就把原先出纳做的盖作废的章,我总觉得这样有点不妥,毕竟原先的账不是我经手的,一旦我重抄是不是就变成我经手了?追答你可以跟老板解释一下别人的账你是不能改的。如果你改了以后出现问题你是说不清楚的到时候老板会说他也不懂财务就更麻烦了。追问好的,我会和老板说一下的,谢谢你,还有原先出纳做的日记账都没有她的签名或者个人章,这个没问题吧?新手出纳真的很紧张啊,好怕出错QvQ追答做出纳一定要谨慎点因为是和钱打交道弄不好就会把自己绕当进去。
  • 3楼网友:山有枢
  • 2021-03-13 22:46
我是没听说有不准抄帐的说法。你是哪里看到的?求出处。
另外,不愿意抄就想办法下个财务软件这样就会省力很多。没有用电算化的权力,只能抄的,建议用活页账簿,这样抄的太难看也不用整本都重抄。追问百科里的现金日记账具体要求第四点中:在一个会计年度内,账簿尚未用完时,不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
所以我才不清楚了啊QAQ追答你又不是做假账,没人因为这个找你麻烦的。
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