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以下有关收款环节的控制活动的说法中,恰当的有()。A.被审计单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符,

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-03-06 23:56
  • 提问者网友:人傍凄凉立暮秋
  • 2021-03-06 07:09
1.[多选题]以下有关收款环节的控制活动的说法中,恰当的有( )。A.被审计单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理 B.被审计单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,销售部门应当负责应收账款的催收,财会部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决 C.被审计单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账。被审计单位发生的各项坏账,应查明原因,明确责任,并在履行规定的审批程序后做出会计处理 D.被审计单位应当按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况,对长期往来客户应当建立起完善的客户资料,并对客户资料实施动态管理,及时更新
最佳答案
  • 五星知识达人网友:有你哪都是故乡
  • 2021-03-06 08:47
参考答案:ABCD 参考解析:四个选项都属于销售与收款循环内部控制中有关应收账款管理相关的内部控制要求。
全部回答
  • 1楼网友:毛毛
  • 2021-03-06 09:26
这个问题我还想问问老师呢
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