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是跨年度工程,以前收的工程款已经做预收帐款了,今年工程结算开了发票和预收帐款的金额不一致咋办?

答案:3  悬赏:70  手机版
解决时间 2021-03-03 19:56
  • 提问者网友:寂寞梧桐
  • 2021-03-03 10:37
是跨年度工程,以前收的工程款已经做预收帐款了,今年工程结算开了发票和预收帐款的金额不一致咋办?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:杯酒困英雄
  • 2021-03-03 11:12
不一致才是正常的
以前收的预收帐款假设是100万
借:银行存款100万
贷:应收帐款100万

你公司开发票是按合同全价开的,而你公司收款也是分期收到的,假设工程全价为500万
你开票时作帐:
借:应收帐款500
贷:主营业无收入 略
应交税费

之后你公司又收了100万
借:银行存款100万
贷:应收帐款100万

明白了不
全部回答
  • 1楼网友:西风乍起
  • 2021-03-03 12:54
做预收没做收入小心被税务局查账呀,算你收入,补缴所得税。 再看看别人怎么说的。
  • 2楼网友:千杯敬自由
  • 2021-03-03 11:42
...以前收的工程款 怎么能做预收账款呢?应该是 借 银行存款 贷 应收账款 今年工程结算 应该是 J 应收账款 D 工程结算 预收账款 一般是在刚开工或开工前,甲方支付给你的,J 银行存款 D 预收账款 以后在你的报量中慢慢扣除,J 预收账款 D 应收账款
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