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你好 账务处理显示是第九期 怎么录入一月的凭证

答案:4  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-01-26 18:38
  • 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
  • 2021-01-26 14:05
你好 账务处理显示是第九期 怎么录入一月的凭证
最佳答案
  • 五星知识达人网友:撞了怀
  • 2021-01-26 14:43
你好,这个可能不随便操作。见下:
  显示第九期,即表示当前软件的会计期间是9月份,为甚么会显示9月份有三种可能:
  一,前面的月份没有做结账的操作,会计期间却调到了9月份;
  二,前面的月份做了结账的操作,会计期间转到了9月份;
  三,前面月份有些人为的做了结账,有些又没有做结账,会计期间转到了9月份;
  针对这三种可能,那么在操作之前必须要做一件事:先完整的做一次数据帐套备份并保存好,只是根本,万一操作不慎导致帐套数据错误或损坏还真的就没了(因为,你这种请款可能要做反结账的操作,这个操作有点危险)。
  其次,如果前面的月份(1-8个月)要是没有在月末点击软件上的“结账”的按钮,那么这个问题就好处理,直接进入系统管理里面的会计期间将其调到1月份就行了,然后输入凭证;录完凭证后审核,再重新做一次1月份的登帐的操作。(要是1月份后面的几个月又做了凭证的,同样要进行重新登帐的操作。

  如果,做了结账的操作,那么就要先一次往前面的月份分别做月末反结账的操作(即反结账后会计期间就能自动转到上个月,才能输入新的凭证)。一直反结账到1月份,然后输入新的凭证。同样要进行重新登帐的操作。
  当然,要是前面要输入的凭证时在月末结转凭证之前,那么还要先把所有结转的凭证删除(因为输入新的凭证,有些会导致结转的凭证上的相关科目的金额不对,从而导致后面的会一直错下去),然后做一次登帐的操作再录入新的凭证后,再做一次登帐的操作;最后再依次做月末结转、登帐、结账。
  好好看看上面的,理解了再操作吧。
全部回答
  • 1楼网友:人间朝暮
  • 2021-01-26 17:38

用友录入凭证,结果是自动生成的。之后进行的账务处理:

用友客户端   基础资料(系统框架设置)   1、引入科目   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目   注意点:一套帐一套会计科目   *2、币别   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增   注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改   b、若币别已有业务发生则不能删除   3、凭证字   解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增   注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除   *4、计量单位   a、计量单位组   解释:对具体的计量单位进行分类   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增   b、计量单位   操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位   注意点:a、代码、名称不能重复   b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位   在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同   ,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。   *5、结算方式   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增   备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证   6、核算项目   核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;   核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;   *a、核算项目类   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增   b、核算项目   操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目   注意点: a、带颜色字段是必录项   b、带有...的项目不能直接输入,通过f7选择或增加   c、核算项目代码分级通过“.”实现   d、若核算项目已有业务发生即不可删除   易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发   生时将不列入选择项进行选择   7、会计科目的新增和修改   操作流程:用友主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)

简单来说:建立帐套,设置会计科目,录入期初余额,录入凭证,审核凭证,记帐,结帐,报表

参考资料:

http://zs.houxue.com/kecheng-39814/

  • 2楼网友:未来江山和你
  • 2021-01-26 16:20
反结账到第一期,录入即可。
  • 3楼网友:走死在岁月里
  • 2021-01-26 14:57
您好,是要录入本年度第1期的凭证吗?需要通过财务处理-期末结账-选择反结账-开始,一直反结账到第1期,才能录入第1期的凭证。
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