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月末要结转本年利润吗

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解决时间 2021-12-29 21:56
  • 提问者网友:轮囘Li巡影
  • 2021-12-29 02:22
月末要结转本年利润吗
最佳答案
  • 五星知识达人网友:迟山
  • 2021-12-29 04:01
问题一:每月都要结转本年利润到未分配利润吗 不用每月结转,只需在年末进行会计处理。
年终结转的方法如下:
一、结转收入:
借:主营业务收入 、其他业务收入 、营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税
三、结转投资收益:
(一)净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
(二)净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润。
四、结转利润分配
(一)如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 :
1.先将余额转入未分配利润
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2.计提盈余公积金
借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积
3.向股东分配利润
借:利润分配——未分配利润
贷、应付股利
(二)如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
希望对您有帮助。谢谢!问题二:本年利润月末要结转吗 结转本年利润的方法分为表结法和账结法。
表结法下,各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到本年利润科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入本年利润科目。但每月月末时要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数,通过利润表计算反映各期的利润或亏损。表结法下年中损益类科目无需结转入本年利润接上,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。
账结法下,每月月末无原则编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入本年利润科目。结转后本年利润科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,账结法在各月均可通过本年利润科目提供当月及本年累计的利润或亏损额,但增加了转账环节和工作量。问题三:请问到月末有哪些费用要转入本年利润? 本年利润的会计分录四步做:
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润问题四:投资收益月末需要结转到本年利润吗 要的,投资收益科目属于损益类科目,月末一般不留余额的,要转入“本年利润”科目的。
借:投资收益
阀:本年利润
或借:本年利润
贷:投资收益
希望能帮助到你!问题五:我不明白月底结转本年利润是怎么回事 利润是指企业在一定会计期间的经营成果,它是企业在一定会计期间内实现的收入减去费用后的余额。会计制度规定各种费用的结转在期末进行,期末结转费用的方法有两种,一是表结法、二是账结法。账结法的优点是各月均可通过“本年利润”科目提供其当期利润额,记账业务程序完整,但增加了编制结转损益分录的工作量。
为了使“本年利润”科目能准确、及时地提供当期利润额又不增加编制分录的工作量,单位在实际工作中“本年利润”账页采用多栏式(见附表)。
把“主营业务收入”、“主营业务成本”、“主营业务税金及附加”等项科目,由一级科目转变为“本年利润”下的二级科目使用,减少了结转时的工作量。但“收入”、“成本”下设的产品明细账仍需按数量和金额登记。
“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等项费用,每月的发生额不大或业务笔数不多,也可直接作为“本年利润”的二级科目使用,以减少结转的工作量。如果上述费用较大或发生的业务笔数较多,仍需根据实际情况设置明细账,期末结转“本年利润”科目中。
结转损益是月底(也可以是年底)把损益类账户的余额结转到“本年利润”账户。分录为:
借:主营业务收入
其他业务收入
投资收益
营业外收入
贷:本年利润
借:本年利润
贷:主营业务成本
其他业务支出
主营业务税金及附加
营业费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税
“本年利润”是利润类科目,不是损益类科目。结转本年利润是把“本年利润”账户的余额结转到“利润分配”账户,分录为:
盈利时,借 本年利润
贷 利润分配
亏损时,借 利润分配
贷 本年利润问题六:月末要结转利润不?? 会计科目就只有“本年利润”而没有“本月利润”,但“本年利润”科目会计制度规定是需逐月结转的。每月需结转的会计分录如下:
1、收入转入“本年利润”,借:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入等
贷:本年利润
2、成本费用转入“本年利润”,借:本年利润
贷:主营业务成本
主要业务税金及附加
其他业务支出
营业费用
管理费用
财锭费用
营业外支出
所得税
3、投资净收益转入“本年利润”,借:投资收益
贷:本年利润
若为投资净损失,借:本年利润
贷:投资收益问题七:月末结转月末哪些科目要结转,怎么结转 月末一般要结转哪些科目一、月末结转分录:
1、收入的结转
借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷:本年利润
2、期间费用的结转
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
3、成本、支出的结转
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、税金的结转
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加 所得税
二、年末结转分录
1、利润亏损结转
借:利润分配--未分配利润
贷:本年利润
2、利润盈利的结转
借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润月末会计的结转分录一、计提职工福利费、职工教育费、工会经费
1、按工资总额14%提取职工福利费 ;
借:管理费用--福利费
贷:应付福利费
2、按工资总额1.5%提取职工教育费
借:管理费用--职工教育费
贷:应付职工薪酬
3、按工资总额2%提取工会经费
借:管理费用--工会经费
贷:应付职工薪酬
二、提固定资产折旧
借:管理费用--折旧费
贷:累计折旧
三、摊销费用
借:管理费用(或营业费用等)
贷:待摊费用(或长期待摊费用)
四、计提税金
借:营业税金及附加
贷:应交税金--营业税
--城建税
--教育费附加
五、结转各种收入
1、结转主营业务收入
借:主营业务收入
贷:本年利润
2、结转其他业务收入
借:其他业务收入
贷:本年利润
3、结转营业外收入
借:营业外收入
贷:本年利润
六、结转成本、支出、税金
1、结转成本
借:本年利润 -
贷:主营业务成本
2、结转其他业务支出
借:本年利润
贷:其他业务支出
3、结转营业外支出
借:本年利润
贷:营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加
七、结转各项费用
1、结转管理费用
借:本年利润
贷:管理费用
2、结转财务费用
借:本年利润
贷:财务费用
3、结转销售费用
借:本年利润 .
贷:销售费用
八、季度计提所得税
1、提取时
借:所得税费用
贷:应交税金--所得税
2、结转所得税
借:本年利润
贷:所得税费用
3、上缴所得税
借:所得税费用
贷:银行存款或现金问题八:年末结转本年利润怎样做会计分录 一、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 :
1、先将余额转入未分配利润
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2、
(1)如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。
(2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:
按利润总额的10%计提法定盈余公积金
借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积
根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金
借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积
向股东分配利润
借:利润分配——未分配利润
贷、应付股利
可以合并以下作如下分录
借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——提取盈余公积
贷:利润分配——应付股利
二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润问题九:本年利润是月末结转还是年末结转,有什么好处 本年利润,是在“年末”结转。
盈利时:
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
亏损时,做相反分录。
这不是哪个好的问题,会计准弗就是这么规定的。执行就行了。问题十:月底的时候都什么科目需要转入本年利润 本年利润的会计分录四步做:
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
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  • 1楼网友:零点过十分
  • 2021-12-29 04:54
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