我公司因厂房装修,收到一张材料费,人工费总计34万元发票一张,请问财务上怎样处理?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-29 17:51
- 提问者网友:欲劫无渡
- 2021-07-28 20:24
同上~请写的具体一点,不要乱写
最佳答案
- 五星知识达人网友:白昼之月
- 2021-07-28 21:59
收到票时
借:待摊费用
贷:应付账款
付款时 借:应付账款
贷:银行存款
我查了下网站,新会计准则下,应该是计入待摊费用的
一年内摊销
全部回答
- 1楼网友:你可爱的野爹
- 2021-07-28 23:16
装修时;
借:应付账款340000元
贷现金(银行存款) 340000元
发票收到
借:在建工程 340000元
贷:应收账款340000元
完工验收后
借:固定资产340000元
贷:在建工程340000元
- 2楼网友:几近狂妄
- 2021-07-28 22:45
先确定装修是不是大修理
如果不是 而是一般修理
发生的费用直接计入当期损益
借:管理费用 34
贷:银行存款 34
- 3楼网友:底特律间谍
- 2021-07-28 22:05
1、装修时;
借:在建工程
贷:固定资产
2、收到装修发票时;
借:在建工程340000
贷:银行存款或应付账款340000
3、完工验收、结算后;
借:固定资产
贷:在建工程
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