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我公司购买一套用友财务软件,款已付,发票未回。请问如何做会计分录?

答案:4  悬赏:70  手机版
解决时间 2021-02-03 07:55
  • 提问者网友:杀生予夺
  • 2021-02-02 20:33
我公司购买一套用友财务软件,款已付,发票未回。请问如何做会计分录?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:零点过十分
  • 2021-02-02 21:21
没有收到发票,只能先计入预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票了在转作无形资产
借:无形资产
贷:预付账款
或者觉得金额小没必要确认无形资产,也可以直接计入当期损益
全部回答
  • 1楼网友:琴狂剑也妄
  • 2021-02-02 23:41
根据权责发生制,计入当期损益,管理费用,
  • 2楼网友:胯下狙击手
  • 2021-02-02 23:00
反结去年的账太麻烦,再说那是别人做的,您给改动不应该。所以您应该做账同去年分录一样的红字凭证冲出来(自己手动做,不用软件自动冲销),然后再做张正确的凭证校正过来。
  • 3楼网友:狂恋
  • 2021-02-02 22:40
如果金额不大 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 如果金额较大 借:无形资产 贷:银行存款
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