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7月购进一批原材料已入库票已到且款已付,但月底发现票上我司抬头有误,对方只能下月重新开票,该如何做账

答案:4  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-01-27 18:42
  • 提问者网友:玫瑰园
  • 2021-01-27 00:09
我是刚出校门的新手,请高人指教,谢谢!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:佘樂
  • 2021-01-27 01:12
你把发票退给对方,你手上只有付款的单子了,你可以先做预付账款,然后下月发票重新开过来再计库存商品。也可以先做暂估入库,下月把暂估入库冲红,再做一张购入库存商品的凭证即可!
全部回答
  • 1楼网友:你哪知我潦倒为你
  • 2021-01-27 04:07
看你是否要去抵扣销项税,抵扣期限是180日,这个月既然有问题,就下个月拿到新的发票再去认证,如果仅仅是做报税做账用,直接过账也成,或者先做应付应收款科目核算,到时候再结转也一样,希望能对您有所帮助,如满意,望采纳!
  • 2楼网友:毛毛
  • 2021-01-27 02:46
看看你验票了吗,这个有点不太好说 先做借应收,下月发票到了在做贷应收
  • 3楼网友:孤独的牧羊人
  • 2021-01-27 02:00
先估价入库,来了再红冲 再看看别人怎么说的。
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