以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-04 09:35
- 提问者网友:聂風
- 2021-03-03 12:57
以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性
最佳答案
- 五星知识达人网友:末日狂欢
- 2021-03-03 13:23
答案:A 解析: A.正确。根据《框架》,即将升职至某个经营部门的内部审计师不能继续对该部门实施审计,假如存在利害冲突或偏见,首席审计执行官必须重新指派内部审计师。 B.不正确,预算限制不至于妨碍内部审计活动的独立性。 C.不正确,《框架》规定,鼓励内部审计师对新系统控制标准提出建议,但是设计、安装或操作此系统可能会损害其客观性。 D.不正确,内部审计师可以在合同执行前对其进行审查。
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- 1楼网友:荒野風
- 2021-03-03 13:55
我好好复习下
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