发现6月份有一笔收入未入账,
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-21 04:13
- 提问者网友:遁入空寂
- 2021-02-20 10:38
发现6月份有一笔收入未入账,8月份已经补交了增值税税,那可以把6月份这笔账做入8月份的吗?这笔收入在交地税的时候,专管员叫我把这份收入的税收时间写到7月份,就不用交纳滞纳金,这样会不会产生什么影响?
最佳答案
- 五星知识达人网友:冷風如刀
- 2021-02-20 11:10
对应该放在7月份的账里,不该放8月,因为8月缴纳的是7月份产生的税金。
全部回答
- 1楼网友:掌灯师
- 2021-02-20 12:33
借:银行存款1.26 贷:财务费用1.26分录是对的。结转的时候,应该是:借:财务费用 贷:本年利润 这样是平的,从你的意思表达来看,你是如此结转的:借:本年利润 贷:财务费用 ?
这样,把财务费用形成了双倍,减少了本年利润,是不是。
现在还没有跨年,你的第一笔会计分录是对的,只是结转时错误的,所以,你直接冲减结转时的原会计分录就行了。
然后重新做结转,报表依然是平的。
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