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公司收入14万,增值税发票已开,款已到,请问怎么做账。税大概是多少?

答案:2  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-12-20 18:34
  • 提问者网友:了了无期
  • 2021-12-20 11:00
公司收入14万,增值税发票已开,款已到,请问怎么做账。税大概是多少?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:十鸦
  • 2021-12-20 12:01
这个要两边的业务都要平衡的。
1.用别的公司开的增值税发票,这时对方公司会产生一个销售收入,得把这个销售收入抹掉不然对方是要缴纳企业所得税的。你公司可以向对方公司开出销售发票的或用销售退回,去调和一下双方的业务
过程:期初用对方发票时,对方账
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
要是你公司对对方公司开销售发票,只开发票就行
对方账上:
借:原材料或库存商品
应交税费-应交增值税
贷:银行存款
你公司账上:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
这样就差不多了。销售退回和这差不多的,。就是几个账户要改变。销售退回的原则是你和对方公司存在业务关系
全部回答
  • 1楼网友:怙棘
  • 2021-12-20 12:09
1、进项票 ①购进的是货款的话: 借:原材料(工业企业)/库存商品(商贸企业) 不含税金额 应交税费——应交增值税(进项税额) 税额 贷:银行存款/应付账款 价税合计 ②购进用于生产经营用固定资产(可用于抵扣0: 借:固定资产 不含税 应交税费——应交增值税(进项税额) 税额 贷:库存现金 2、销项票 借:银行存款/应收账款 价税合计 贷:主营业务收入 不含税 应交税费——应交增值税(销项税额) 税额 3、记得把“增值税”结转到“未交税金”里,再计提税金
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