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如果7月份有估价入库商品并结转销售成本,8月份发票到企业,数量单价未变,应如何账务处理?请详细说明.

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解决时间 2021-01-04 13:43
  • 提问者网友:自食苦果
  • 2021-01-03 19:19
如果7月份有估价入库商品并结转销售成本,8月份发票到企业,数量单价未变,应如何账务处理?请详细说明.
最佳答案
  • 五星知识达人网友:七十二街
  • 2021-01-10 04:13
先做红字冲回
借:库存商品
贷:应付账款
再按发票做账:
借:库存商品
贷:应付账款

你发票和预估是一样的,两笔分录做了库存商品不还是零嘛,不一致的话,库存商品账面上就有余额,这个余额就是你多结转或少结转的成本,调整相应的成本就可以咯,反正最后东西卖完了,库存是零嘛。
selenus
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  • 1楼网友:像个废品
  • 2021-01-10 05:27
7月份的预估凭证红字冲回, 再按8月收到发票正常购入商品的程序入帐就可了
  • 2楼网友:舍身薄凉客
  • 2021-01-10 04:25
收到发票做借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:预付帐款 同时:冲红估价入商品 如果你结转销售成本时是按估价入库金额和话那么你还午、得冲红一笔销售成本。
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