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抵扣联未做账怎么办?

答案:2  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-20 20:01
  • 提问者网友:寂寞梧桐
  • 2021-03-19 23:08
上月的抵扣联上写着未作帐,前面的会计已经走了,那我做到这个月里面,应该怎么做其中一张抵扣联已经认证了,一张没认证,也没做账
最佳答案
  • 五星知识达人网友:人间朝暮
  • 2021-03-20 00:10
两张发票:抵扣联认证没记帐;抵扣联未认证也没记帐。
一、交接时点如果是10月,9月抵扣联已认证没记帐,那么9月的增值税纳税申报表已申报,应该无法调整,只能反结调整9月的记帐凭证;追加一张凭证,将已扫描未记帐的抵扣联对应的发票联按发票内容经入库与经办人及授权人签字入帐处理。确保帐套增值税进项税与增值税纳税申报表的进项税一致。
二、未认证未记帐
1、抵扣联扫描认证进项税(确保在月末截止时间之前完成进项扫描)
2、发票联记帐处理(按公司报销流程审批后入帐)
全部回答
  • 1楼网友:渡鹤影
  • 2021-03-20 01:32
首先,做账是以发票联为附件做账,每月抵扣联认证后装订成册以备查询及税务查账用。其次,未认证的本月认证,和前期未做账的那张发票的抵扣联一起装订成册,两张发票本月一起入账。
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