其他应交款是负数年底怎么处理
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-12-20 20:45
- 提问者网友:王者佥
- 2021-12-20 08:16
其他应交款是负数年底怎么处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:鱼忧
- 2021-12-20 08:40
不需要处理,挂在账上就行了
在其他应付款借方登记这个金额
在其他应付款借方登记这个金额
全部回答
- 1楼网友:归鹤鸣
- 2021-12-20 09:11
一般保险类别的科目都是通过应付职工薪酬科目的。
如果你的其他应交款是负数也就是借方数,说明上个年度其他多支付了养老、医疗保险或者是少计提了。
调整的方法是需要找处理差额出现的原因,是多缴费了还是少计提了
如果是多缴费了,那么本年就应该少缴,如果是少计提了,那么需要将少提的提上。
由于是上一年度的,涉及损益类科目需要通过以前年度损益调整来完成调整!
希望有所帮助
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