请问一笔收入去年已经进了收入上过税了,但是没开发票今年要补开发票应该怎么做
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解决时间 2021-04-29 23:54
- 提问者网友:wodetian
- 2021-04-29 01:39
请问一笔收入去年已经进了收入上过税了,但是没开发票今年要补开发票应该怎么做
最佳答案
- 五星知识达人网友:雾月
- 2021-04-29 03:14
采用“红字更正法”操作即可:
1、根据去年该笔收入开出对应发票(金额不一定对应都可以);
2、红字填写与去年对应会计凭证;
3、填写蓝字正确会计凭证(与新开发票对应数据),后面附上发票即可。追问你好,首先感谢您的回答,我是不是就应该这么做凭证
借:主营业务收入 -3000
贷:本年利润 -3000追答给你举个例子:假设去年一笔收入10000元(含税收入)已经进了收入并交了税没开发票(即无票收入),今年要给客户补开发票(假定你公司为小规模纳税人,增值税税率3%),会计分录为(去年会计分灵):
借:应收账款(库存现金、银行存款等)10000
贷:主营业务收入9708.74(1000/1.03)
应交税费——应交增值税291.26(9708.74*0.03)
假定收入不变,顾客要求补开发票:
(1)、借:应收账款(库存现金、银行存款等)-10000
贷;主营业务收入-9708.74
应交税费——应交增值税-291.26
(2)、借:应收账款(库存现金、银行存款等)10000
贷:主营业务收入9708.74
应交税费——应交增值税291.26
如果收入有变,即后来只收到9000元货款,第二步就9000元开发票对应变更数据即可,同理如果去年出账少了账务操作是一样的,希望你能理解了。
1、根据去年该笔收入开出对应发票(金额不一定对应都可以);
2、红字填写与去年对应会计凭证;
3、填写蓝字正确会计凭证(与新开发票对应数据),后面附上发票即可。追问你好,首先感谢您的回答,我是不是就应该这么做凭证
借:主营业务收入 -3000
贷:本年利润 -3000追答给你举个例子:假设去年一笔收入10000元(含税收入)已经进了收入并交了税没开发票(即无票收入),今年要给客户补开发票(假定你公司为小规模纳税人,增值税税率3%),会计分录为(去年会计分灵):
借:应收账款(库存现金、银行存款等)10000
贷:主营业务收入9708.74(1000/1.03)
应交税费——应交增值税291.26(9708.74*0.03)
假定收入不变,顾客要求补开发票:
(1)、借:应收账款(库存现金、银行存款等)-10000
贷;主营业务收入-9708.74
应交税费——应交增值税-291.26
(2)、借:应收账款(库存现金、银行存款等)10000
贷:主营业务收入9708.74
应交税费——应交增值税291.26
如果收入有变,即后来只收到9000元货款,第二步就9000元开发票对应变更数据即可,同理如果去年出账少了账务操作是一样的,希望你能理解了。
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- 1楼网友:雾月
- 2021-04-29 03:33
如果去年是按未开票收入申报的话,那就冲减未开票收入。建议最好和税管员联系一下,看看怎样解决好。
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