我想请问一下为什么次月需要回冲再暂估,已经有了上月的暂估数据,这样做有什么意义?等收到发票时候去找对应的当月暂估数据直接给予处理不行吗,我指的是台账方面,非系统。
本人刚接触,有些理不清所以然,问题可能有些小白,希望高人给以指教。
我想请问一下为什么次月需要回冲再暂估,已经有了上月的暂估数据,这样做有什么意义?等收到发票时候去找对应的当月暂估数据直接给予处理不行吗,我指的是台账方面,非系统。
本人刚接触,有些理不清所以然,问题可能有些小白,希望高人给以指教。
因为要转成本,核算利润、必须要暂估与回冲,否则利润不真实。