我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-01 16:56
- 提问者网友:川水往事
- 2021-04-01 00:30
我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:一把行者刀
- 2021-04-01 02:10
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
全部回答
- 1楼网友:神的生死簿
- 2021-04-01 03:36
.反结账.在结账窗口中选定月份,按ctrl+shift+f6反记账,进入期末对账窗口,按ctrl=H,激活反记战功能,退出对账对账窗口,然后在“凭证”找到反记账菜单,点击后输入口令即可。
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