进了一批货(食用油),进项发票太多,一次不想认证完,就按实际的单价和数量做了估价入账
分录: 借 库存商品(估价入账)
贷 应付账款 这张凭证后面要附入库单吗?
等下月做了红字冲账 。。把认证了的发票货物再重新入库 做账 。。还要再附入库单吗?
估价商品入库 做账问题
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-03-02 07:41
- 提问者网友:萌卜娃娃
- 2021-03-01 20:03
最佳答案
- 五星知识达人网友:琴狂剑也妄
- 2021-03-01 21:38
即然发票已开来了,就入账不要估价入库做账。不想认证完抵扣,完全可以分月认证抵扣(180天内),做账的进项税>纳税申报的进项税是可以,没规定要一致性的。
借:原材料200
应交税费——应交增值税(进项税)13
----- 应交增值税(待抵扣进项税)13
贷:应付账款236
以扣月份转入低扣,则
借:应交税费——应交增值税(进项税)13
贷:应交增值税(待抵扣进项税)13
简单点,就
借:原材料200
应交税费——应交增值税(进项税)26
贷:应付账款236
借:原材料200
应交税费——应交增值税(进项税)13
----- 应交增值税(待抵扣进项税)13
贷:应付账款236
以扣月份转入低扣,则
借:应交税费——应交增值税(进项税)13
贷:应交增值税(待抵扣进项税)13
简单点,就
借:原材料200
应交税费——应交增值税(进项税)26
贷:应付账款236
全部回答
- 1楼网友:神也偏爱
- 2021-03-01 22:17
借:库存商品 -估价入库 贷:应付账款 月末结转成本 估价入库就为结转成本。估价差距大,对利润有影响。但是实际价格到就要调整过来。总的不会影响。
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