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上年度应付福利费有余额,怎么办?

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解决时间 2021-01-07 12:33
  • 提问者网友:火车头
  • 2021-01-06 21:53
上年度应付福利费有余额,怎么办?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:独钓一江月
  • 2021-01-06 22:44
上年度应付福利费有余额,实际发生发放福利,就可以冲销,否则,不作处理。

应付职工薪酬应用如下:
一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。
二、本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。
三、应付职工薪酬的主要账务处理
(一)企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。
企业从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等), 借记本科目,贷记“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。
企业向职工支付职工福利费,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”科目。  企业支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
企业因解除与职工的劳动关系向职工给予的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。
(二)企业应当根据职工提供服务的受益对象,对发生的职工薪酬分别以下情况进行处理  生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”科目,贷记本科目。
管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记本科目。
销售人员的职工薪酬,借记“销售费用”科目,贷记本科目。
应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”科目,贷记本科目。
因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。
外商投资企业按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。
四、本科目期末贷方余额,反映企业应付职工薪酬的结余。因为以后年度不允许预提福利费,应该是要调整损益,增加损益。如果为贷方余额的,不作任何处理,结转下年度继续使用。 如果为借方余额的,即所谓的福利费赤字,按照会计制度的规定,应当根据出现的赤字数额,补提福利费,计入管理费用。这样,应付福利费的年末余额应为零。当然,补提的福利费仍然应当根据税法的有关规定进行纳税调整。
按规矩是不处理的,当然也可以处理掉。正常手续是不处理的,记本科或者赤字为零
全部回答
  • 1楼网友:像个废品
  • 2021-01-07 00:47
如果你的福利费余额是以前年度遗留下来的,就不必调整,按照你的思路是对的。税法对以前年度遗留下的福利费,可以在以后年度使用,不用做纳税调整。供参考追问我企业是外资企业,也是按你说的方法执行吗>追答现在内外资企业所得税一样的。如果有疑问,建议再咨询一下税务人员。
  • 2楼网友:躲不过心动
  • 2021-01-07 00:07
福利费早就不用计提了,以前年年度未用完的应付福利费余额可以先不用管,等以后年度实际发生时在冲减就可以了。
  • 3楼网友:不如潦草
  • 2021-01-06 23:53
财企(2007)48号关于实施修订后的《企业财务通则》有关问题的通知
为了贯彻实施修订后的《企业财务通则》(财政部令第41号),做好企业新旧财务制度的转换工作,推进企业财务制度的改革,现就有关问题通知如下:
一、关于职工福利费财务制度改革的衔接问题
修订后的《企业财务通则》实施后,企业不再按照工资总额14%计提职工福利费,2007年已经计提的职工福利费应当予以冲回。截至2006年12月31日,应付福利费账面余额(不含外商投资企业从税后利润中提取的职工福利及奖励基金余额)区别以下情况处理,上市公司另有规定的,从其规定:
(一)余额为赤字的,转入2007年年初未分配利润,由此造成年初未分配利润出现负数的,依次以任意公积金和法定公积金弥补,仍不足弥补的,以2007年及以后年度实现的净利润弥补。
(二)余额为结余的,继续按照原有规定使用,待结余使用完毕后,再按照修订后的《企业财务通则》执行。如果企业实行公司制改建或者产权转让,则应当按照《财政部关于<公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定>有关问题的补充通知》(财企[2005]12号)转增资本公积。
二、关于修订后的《企业财务通则》的组织实施问题
各地区、各部门、各企业集团公司应当认真组织实施修订后的《企业财务通则》,结合本地区、本部门、本集团的具体情况开展业务培训,做好企业财务制度改革的政策宣传工作,按照修订后的《企业财务通则》(财政部令第41号)的规定调整、修订和完善企业财务管理制度,确保企业新旧财务制度实现顺利转换。
二OO七年三月二十日追问我企业是外资企业,余额怎么处理?汇算的时候用不用调整?追答什么时候形成的余额,
我上面的文件你好好看看,你如果是07年以前形成的余额就继续挂账。
如果是07年以后形成的就要冲销。追问08,09,10都有提福利费,,当年都没有用完..追答按年冲销。
冲销你的错报。
要能过以前年度损益调整来处理。
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