自查上年度应补增值税的账务处理
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解决时间 2021-01-29 09:25
- 提问者网友:贪了杯
- 2021-01-29 02:05
自查上年度应补增值税的账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-01-29 02:21
一、增值税自查补税的会计处理:增值税自查补税遵循“溯源法”来进行帐务处理的。即:以前未计收入的要补做收入.
1、假如未计不含税收入为10万元,销项税额为1.7万元,那么补记的分录为:借:应收帐款/银行存款等 117000贷:主营业务收入 100000贷:应交税费-应交增值税-销项税额 17000
2、结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品等
3、结转损益:借:本年利润 贷:主营业务成本以上是查补本年的收入的处理,如果是查补以前年度的还要复杂一些,除了增值税还要补提企业所得税,其处理方法大致与正常处理方法相同。
4、因自查补税还要缴纳滞纳金,这个不需要计提,最后根据税务部门出具的罚款通知书在实际缴纳罚款的时候:借:营业外支出-罚款支出贷:银行存款缴纳的滞纳金在年终进行所得税汇算清缴时,不得在税前扣除。
二、增值税纳税申报表的填写方法:
1、自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”。17=12+13-14-15+16
2、查补税都是需要单独交纳,所以在申报的时候申报表只反应补记收入这一块,税款通过填在销项和进项中相抵减了以免重复计应纳税。
1、假如未计不含税收入为10万元,销项税额为1.7万元,那么补记的分录为:借:应收帐款/银行存款等 117000贷:主营业务收入 100000贷:应交税费-应交增值税-销项税额 17000
2、结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品等
3、结转损益:借:本年利润 贷:主营业务成本以上是查补本年的收入的处理,如果是查补以前年度的还要复杂一些,除了增值税还要补提企业所得税,其处理方法大致与正常处理方法相同。
4、因自查补税还要缴纳滞纳金,这个不需要计提,最后根据税务部门出具的罚款通知书在实际缴纳罚款的时候:借:营业外支出-罚款支出贷:银行存款缴纳的滞纳金在年终进行所得税汇算清缴时,不得在税前扣除。
二、增值税纳税申报表的填写方法:
1、自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”。17=12+13-14-15+16
2、查补税都是需要单独交纳,所以在申报的时候申报表只反应补记收入这一块,税款通过填在销项和进项中相抵减了以免重复计应纳税。
全部回答
- 1楼网友:毛毛
- 2021-01-29 05:27
走 以前年度损益调整
- 2楼网友:詩光轨車
- 2021-01-29 04:16
借:现金11700
贷:调整以前年度损益10000
应交税费——应交增值税(销项)1700
借:应交税费——应交增值税(已交)1700
应交税费——所得税
贷:银行存款
借:调整以前年度损益
贷: 应交税费——所得税
借:调整以前年度损益
贷:未分配利润
贷:调整以前年度损益10000
应交税费——应交增值税(销项)1700
借:应交税费——应交增值税(已交)1700
应交税费——所得税
贷:银行存款
借:调整以前年度损益
贷: 应交税费——所得税
借:调整以前年度损益
贷:未分配利润
- 3楼网友:雾月
- 2021-01-29 02:51
这笔业务的账务处理可以直接做:
①将这笔收入补记入账
借:库存现金 11700
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1700
贷: 以前年度损益调整 10000
②计提应补缴的所得税
借:以前年度损益调整 a
贷:应交税费——应交所得税 a
说明:应计提的所得税=(汇算清缴时的计税所得额+10000)×适用税率,假设为a
③结转上述“以前年度损益调整”(余额必在贷方)
借:以前年度损益调整 10000-a
贷:利润分配——未分配利润 10000-a
④缴纳上述税款时
借:应交税费——应交增值税(已交税金) 1700
借:应交税费——应交所得税 a
贷:银行存款 a+1700
①将这笔收入补记入账
借:库存现金 11700
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1700
贷: 以前年度损益调整 10000
②计提应补缴的所得税
借:以前年度损益调整 a
贷:应交税费——应交所得税 a
说明:应计提的所得税=(汇算清缴时的计税所得额+10000)×适用税率,假设为a
③结转上述“以前年度损益调整”(余额必在贷方)
借:以前年度损益调整 10000-a
贷:利润分配——未分配利润 10000-a
④缴纳上述税款时
借:应交税费——应交增值税(已交税金) 1700
借:应交税费——应交所得税 a
贷:银行存款 a+1700
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