企业内部审计方案
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-10-17 08:00
- 提问者网友:你独家记忆
- 2021-10-16 08:19
企业内部审计方案
最佳答案
- 五星知识达人网友:怀裏藏嬌
- 2021-10-16 09:48
XXXX有限公司 2010年度内部审核计划审核目的 使公司质量体系要素能有效实施,以达到规定的质量目标要求,提高质量体系的有效性,并为管理评审提供依据。审核范围 1、与质量体系文件有关活动是否被理解和有效实施;2、新产品的试验项目、生产过程和关键工序、用户反馈意见等。审核准则 内部质量审核程序审 核组名单 组长: 组员: 评审小组 审核部门 组 长 组员 审核日期第1组 生产部 5.16第2组 采购部 5.16第3组 技术部 5.17第4组 质检部 5.18第5组 销售部 5.19第6组 生产车间 5.21第7组 仓 库 5.21编制: 审核: 批准: 日期:
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