其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-11 01:37
- 提问者网友:愿为果
- 2021-04-10 16:04
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
最佳答案
- 五星知识达人网友:一叶十三刺
- 2021-04-10 17:25
您好,会计学堂刘老师为您解答
你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
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你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
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- 1楼网友:往事隔山水
- 2021-04-10 18:44
应该计入其他应收款-海运费因为你代垫的时候是借:其他应收款-海运费 贷:银行存款所以收款的时候是借:银行存款-(收到的总金额) 贷:商品销售收入-(货款的金额) 其他应收款-(海运费的金额)
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