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开发间接费用的业务招待费同样会纳税调增吗?

答案:4  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-07 14:17
  • 提问者网友:不要迷恋哥
  • 2021-03-06 19:12
工程未开工前发生的业务招待费,在土地增值税和所得税清算时会要纳税调增 吗?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:由着我着迷
  • 2021-03-06 20:10
是的,要调增的,开工前发生的来务招待费,不能记开发间接费用,你记的科目,如果不符合税务要求,全会把你调出来的,
全部回答
  • 1楼网友:毛毛
  • 2021-03-06 22:17
计入是会计核算的要求,纳税调增是按税法规定,不能在当年税前扣除需要调整。 按企业会计准则规定,企业发生的业务招待费应计入管理费用。
  • 2楼网友:拾荒鲤
  • 2021-03-06 22:04
是,能调增
  • 3楼网友:怀裏藏嬌
  • 2021-03-06 21:50
业务招待费是硬性规定的,不管在哪里,最后汇算清缴的时候都是按收入比扣除的
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