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审计到底是做什么的?

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解决时间 2021-03-06 15:18
  • 提问者网友:战皆罪
  • 2021-03-06 07:59
我2010年才毕业你,只做了一年的出纳,现在公司给我调到新成立的审计部,和一个搞安全后勤的一起,我很茫然也很郁闷,我不知道我这个审计是做什么的?虽然说我的公司是个集团公司,但是老板就一个,没有其他人参股。都上岗一个月了,我每天就像是个秘书,我真是不知道我这个审计的作用在哪?
请教高人,给我举举例子,什么具体是做什么的?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:白昼之月
  • 2021-03-06 09:35


审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
审计员的工作内容:
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见
7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
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  • 1楼网友:雪起风沙痕
  • 2021-03-06 12:43
审计就是对被审计单位的经济情况 责任履行情况 财务情况等做的监督检查 在我国,审计部门分大致三种,一种是国家审计,一种是单位内部审计,一种是社会审计。 审计部门—一般是指国家审计机关,通俗地说审计就是查账的,就是通过检查账目及相关资料监督(监督,就是监管督促)被审计单位履行职能,遵守法律法规,贯彻、执行和落实党和国家的经济方针政策。国家审计机关属于最高层次的经济监督部门,是行政法人。 可以这样来认识,审计部门是专职的监督部门,是专职监督经济的部门,是专职的最高的经济监督部门。所谓最高是指,在所有经济监督部门中,它的监督级别最高,所有的其他经济监督部门都在审计部门的监督之下。 单位内部审计,属于单位的内设机构,不具备法人资格,主要围绕着单位管理层管理、决策开展工作。这种审计,往往是亡羊补牢或者未雨绸缪再或者指点迷津,主要是为本单位服务,其职能设置也是机构设置授权或管理层临时授权,其工作内容主要通过对本单位经济数据检查、分析完成符合性测试或实质性测试来达到审计目标。 社会审计机构属于社会法人,其审计行为往往是被动的,是有委托才审计,向社会提供审计服务,是市场中的一种服务机构。其工作主要是利用审计的专业技能提供委托人需要的服务。委托人的需要就是它的工作目标。工作内容主要是财务鉴证,财务核算,财务分析,成本预测,债务债权核实,资产评估等经济核算类的工作。
  • 2楼网友:洒脱疯子
  • 2021-03-06 12:24
原发布者:微安320 第一章总论单选题:1.甲公司将2007年实现的主营业务收入列入2006年度的会计报表,则其2006年度会计报表违反交易事项的认定是(C)。  A.存在 B.准确性  C.发生 D.完整性【解析】2006年度将并未发生(实现)的收入挤入了会计报表。2.下列各项中,属于期末账户余额“完整性”认定的是(B)。 A.资产负债表所列的存货均存在并可供使用 B.所有应当记录的存货均已记录 C.当期的全部销售交易均已登记入账 D.期末已按成本与可变现净值孰低的原则计提了存货跌价准备【解析】A属于存在认定;C属于交易和事项完整性认定;D属于计价和分摊认定。3.被审计单位当年购入设备一台,会计部门在入账时,漏记了该设备的运费。则被审计单位违反的“认定”是(C)。  A.存在     B.完整性  C.计价和分摊  D.分类【解析】固定资产在确定入账价值时,漏记了运费,表明该资产的总值估价不正确,不符合计价和分摊认定。多选题:1.注册会计师审计意见中的“合法性”是指被审计单位的财务报表( AC )。A.符合《企业会计准则》的规定B.符合我国各种法律法规制度的规定C.符合相关会计制度的规定D.符合相关的财务会计法规的规定答案解析:注册会计师审计意见中的“合法性”是指被审计单位财务报表编制是否遵守国家颁布的企业会计准则及相关会计制度的规定。2.根据审计准则的要求,注册会计师在审计的基础上对被审计单位的财务报表发表审计意见,审计意见的表述内容具体应包括( AD )。A
  • 3楼网友:長槍戰八方
  • 2021-03-06 11:52
简单来说,就是帮老板盯着大家是不是都在好好干活,有没有舞弊,作假,磨洋工等现场。内部审计的定义,根据国际内部审计协会,就是 “内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。” 举个最简单的经营审计的例子,你去你们财务部看看你们财务部门是否建立了内控制度,审批流程,合理授权。财务经理不能一个人说把公司的钱拿走了就拿走了,不是他说什么能报销就能报销。出纳是否每天都盘点现金,记账的人是否接触钱等等方面。 我举的例子是定义中的保证活动,如果你经验足够丰富,就可以给公司提供咨询活动,比方说给公司作内部控制自我评估,帮老板检查风险点在哪里,帮助老板控制风险等
  • 4楼网友:未来江山和你
  • 2021-03-06 11:46
审计的工作一般包括哪些
  • 5楼网友:山河有幸埋战骨
  • 2021-03-06 10:29
”
举个最简单的经营审计的例子,磨洋工等现场,根据国际内部审计协会。内部审计的定义。
我举的例子是定义中的保证活动,就是帮老板盯着大家是不是都在好好干活,帮老板检查风险点在哪里,有没有舞弊,比方说给公司作内部控制自我评估,从而帮助实现机构目标,不是他说什么能报销就能报销、规范化的方法来对风险管理。财务经理不能一个人说把公司的钱拿走了就拿走了,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率,作假,提高它们的效率,合理授权,就可以给公司提供咨询活动,如果你经验足够丰富、控制及治理程序进行评价。它采取一种系统化,就是
“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,记账的人是否接触钱等等方面。出纳是否每天都盘点现金,你去你们财务部看看你们财务部门是否建立了内控制度,审批流程简单来说
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