我是辅导期的出口企业,仅做外销的,本月收到工厂开出的发票7000元,税款1190元,本月已经认证,我本月开出出口发票12000元.那我增值税申报表怎么填 ,我听说出口的这种,不用填表三和表四,是不是这样呢?
就是主表内只要填出口金额,进项就行了是吧.谢谢.
辅导期出口仅外销的公司增值税申报表如何填写?
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-04 07:56
- 提问者网友:嗝是迷路的屁
- 2021-02-03 21:47
最佳答案
- 五星知识达人网友:行雁书
- 2021-02-03 22:31
表三表五的数据为当月认证的数据,认证导入后即可生成该两表数据。同时会生成增值税申报主表的进项税额。并增值税申报主表7栏输入出口金额即可。
补充回答:
在十一份(或十二、十三)申报表中,涉及进项(认证)的表三、表五要填,如有运输发票也要填进项。涉及销项的表都不用填。主表里面除填进项(认证)金额外,还要填出口金额(按人民币折算)。
补充回答:
在十一份(或十二、十三)申报表中,涉及进项(认证)的表三、表五要填,如有运输发票也要填进项。涉及销项的表都不用填。主表里面除填进项(认证)金额外,还要填出口金额(按人民币折算)。
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- 1楼网友:往事埋风中
- 2021-02-03 22:53
内销和外销填写的项目不一样的 分开填写就可以。我原来单位就是这样。
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