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其他业务成本的增值税发票可以抵扣吗?

答案:4  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-01-26 22:52
  • 提问者网友:不爱我么
  • 2021-01-26 11:36
我们公司是生产汽车配件的工厂,有一家客户倒闭了,可是还欠我们公司几十万的货款,经协商,用他们生产的小车抵我们的货款,开的是增值税发票,那我们收到这批小车和销售这批小车应该如何做账?这批增值税发票可以抵扣吗?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:轻雾山林
  • 2021-01-26 12:39
只要是增值税应税项目,其他业务成本的增值税发票也是可以抵扣的。

收到这批小车:
借:库存商品
        应交税费-应交增值税(进项税金)
    贷:应收账款

销售这批小车
借:应收账款
   贷:其他业务收入
        应交税费-应交增值税(销项税金)

结转成本
借:其他业务成本
    贷:库存商品


这批增值税发票可以抵扣
全部回答
  • 1楼网友:千杯敬自由
  • 2021-01-26 15:59
当然可以抵扣 收到时 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税金) 贷:应收账款 销售时和你们销售任何产品一样 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税金)
  • 2楼网友:孤独的牧羊人
  • 2021-01-26 14:30
要看你抵账商品是干什么用的,如果继续用于生产销售,则是可以抵扣的
  • 3楼网友:渊鱼
  • 2021-01-26 13:46
3%的增值税发票其前提是专用发票而且使用该发票抵扣的是增值税一般纳税人才可以。只要是一般纳税人企业无论是3%的专用发票还是6%、11%、13%、17%的专用发票都可以抵扣销售货物开除的17%的销项税额。
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