你好,我想咨询一下,实物和财务对不上怎么办,比如货是7月份已经收到,8月份发票才来,我要怎么做,
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-11-12 22:23
- 提问者网友:眉目添风霜
- 2021-11-12 14:06
你好,我想咨询一下,实物和财务对不上怎么办,比如货是7月份已经收到,8月份发票才来,我要怎么做,
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-11-12 15:07
答:可以先做暂估处理,分录如下:
1、当原材料收到而发票未到,先按合同价,暂估
借:原材料
贷:应付账款
2、当收到发票时,先红冲:
借:原材料
贷:应付账款
然后,按正式发票金额记:
借:原材料
贷:应付账款
1、当原材料收到而发票未到,先按合同价,暂估
借:原材料
贷:应付账款
2、当收到发票时,先红冲:
借:原材料
贷:应付账款
然后,按正式发票金额记:
借:原材料
贷:应付账款
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- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-11-12 15:19
可以先暂估了票据到了,再冲暂估
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