转账支票怎么做分录
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解决时间 2021-03-07 23:26
- 提问者网友:你独家记忆
- 2021-03-07 14:24
转账支票怎么做分录
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-03-07 14:51
问题一:转账支票会计分录 (如果没有取得购电发票)借:预付账款 6000
贷:银行存款 6000
(取得时) 借:管理费用 6000
贷:预付账款 6000(如果取得了发票) 借:管理费用 贷 :银行存款 做一笔分录就可以了问题二:公司收到转账支票怎么记账 如果是借款的话
就做
借:银行存款
贷:其他应付款---XX公司
更详细点的就是多做一步
借:其他货币资金---转帐支票
贷:其他应付款---XX公司
借:银行存款
贷:其他货币资金---转帐支票问题三:收到转账支票怎样写分录? 收到转账支票的时候不需要写分录,放出纳人员将转账支票拿到银行,并成功入账的时候,带着银行盖章确认的进账单回来给会计,这时候会计用银行回单记账做分录。
借 银行存款
贷 应收账款/预收账款/其他应收款 等科目
为什么收到支票的时候不能记账呢,因为转账支票只有成功入账才影响银行存款的增加,才会做会计分录。银行存款的会计分录是以银行盖章的进账单确认的,没有进账单,光支票不等于收到钱。还有就是,企业可能把这张支票背书转让给别人,所以也不能在拿到支票的时候记账,要等银行确认后记账。问题四:给别人开转账支票自己如何做分录 取决于款项用途:如是借款走其他应收款(附借款协议),货款走库存商品或原材料等,购办公用品走管互费用等或者其他,贷记银行存款问题五:收到一张银行转账支票怎么做分录 借:银行存款-工行
贷:应收账款(货款)问题六:转账支票怎么做账 收到的
借:银行存款
贷:主要业务收入(或应常账款等科目)
开出的
借:应付账款(管理费用、原材料等科目)
贷:银行存款问题七:下面的会计分录怎么做?以及转账支票怎么做会计分录 5分1、借:银行存款 25000
贷:主营业务收入 21367.52
应交税金-应交增值税-销项税 亥3632.48
2、借:其他应收款-备用金 50000
贷:银行存款 50000
3、借:预付账款-保险费 8000
贷:银行存款 8000
4、借:财务费用-利息支出 3200
贷:应付利息 3200问题八:收到支票如何分录? 10月10日收到应收款,支票一张(此支票要到10-31日才能去进账,)10-10当日已开出收据给客户,请问分录应该如何做??10-31日进账日当天又该如何分录??谢谢!!!!
收到支票银行没有进账暂不记账,等10-31号支票进账后拿银行进账回单和收据记账联作为原始凭证记账。
借:银行存款
贷:应收账款-xxx问题九:以转账支票支付办公费2000元.做会计分录 5分办公费一般都计入管理费用_办公费里面,而转丁支票一般是直接从企业的主账号里支出,所以计银行存款减少:
借:管理费用_办公费 2000
贷:银行存款 2000问题十:企业收到转账支票的会计分录是什么? 如果是代收代付性质的,
借:银行存款
贷:其他应付款
常给总公司的时候,
借:其他应付款
贷:银行存款
贷:银行存款 6000
(取得时) 借:管理费用 6000
贷:预付账款 6000(如果取得了发票) 借:管理费用 贷 :银行存款 做一笔分录就可以了问题二:公司收到转账支票怎么记账 如果是借款的话
就做
借:银行存款
贷:其他应付款---XX公司
更详细点的就是多做一步
借:其他货币资金---转帐支票
贷:其他应付款---XX公司
借:银行存款
贷:其他货币资金---转帐支票问题三:收到转账支票怎样写分录? 收到转账支票的时候不需要写分录,放出纳人员将转账支票拿到银行,并成功入账的时候,带着银行盖章确认的进账单回来给会计,这时候会计用银行回单记账做分录。
借 银行存款
贷 应收账款/预收账款/其他应收款 等科目
为什么收到支票的时候不能记账呢,因为转账支票只有成功入账才影响银行存款的增加,才会做会计分录。银行存款的会计分录是以银行盖章的进账单确认的,没有进账单,光支票不等于收到钱。还有就是,企业可能把这张支票背书转让给别人,所以也不能在拿到支票的时候记账,要等银行确认后记账。问题四:给别人开转账支票自己如何做分录 取决于款项用途:如是借款走其他应收款(附借款协议),货款走库存商品或原材料等,购办公用品走管互费用等或者其他,贷记银行存款问题五:收到一张银行转账支票怎么做分录 借:银行存款-工行
贷:应收账款(货款)问题六:转账支票怎么做账 收到的
借:银行存款
贷:主要业务收入(或应常账款等科目)
开出的
借:应付账款(管理费用、原材料等科目)
贷:银行存款问题七:下面的会计分录怎么做?以及转账支票怎么做会计分录 5分1、借:银行存款 25000
贷:主营业务收入 21367.52
应交税金-应交增值税-销项税 亥3632.48
2、借:其他应收款-备用金 50000
贷:银行存款 50000
3、借:预付账款-保险费 8000
贷:银行存款 8000
4、借:财务费用-利息支出 3200
贷:应付利息 3200问题八:收到支票如何分录? 10月10日收到应收款,支票一张(此支票要到10-31日才能去进账,)10-10当日已开出收据给客户,请问分录应该如何做??10-31日进账日当天又该如何分录??谢谢!!!!
收到支票银行没有进账暂不记账,等10-31号支票进账后拿银行进账回单和收据记账联作为原始凭证记账。
借:银行存款
贷:应收账款-xxx问题九:以转账支票支付办公费2000元.做会计分录 5分办公费一般都计入管理费用_办公费里面,而转丁支票一般是直接从企业的主账号里支出,所以计银行存款减少:
借:管理费用_办公费 2000
贷:银行存款 2000问题十:企业收到转账支票的会计分录是什么? 如果是代收代付性质的,
借:银行存款
贷:其他应付款
常给总公司的时候,
借:其他应付款
贷:银行存款
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