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工资表怎么做分录

答案:1  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-02-27 11:06
  • 提问者网友:贪了杯
  • 2021-02-27 02:49
工资表怎么做分录
最佳答案
  • 五星知识达人网友:轮獄道
  • 2021-02-27 03:25
问题一:公司发工资的会计分录怎么做 工资计提时,应发工资和单位缴纳部分五险一金进费用:
借:成本或相关费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
-单位部分五险一金
工资发放时,从应发工资里面扣除个人缴纳的部分三险一金及个税:
借:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-个人部分三险一金
应交税费-个人所得税
银行存款
缴纳社保时:
借: 应付职工薪酬-单位部分五险一金
应付职工薪酬-个人部分三险一金
贷:银行存款
报税缴钱时:
借:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
如果发的午餐补助劵是每人200元每月,怎么做?
看您这200元进不进工资核算,如果是要计入工资的话,那需要与当月应发工资合计计算。如果不是的话,丁您单位的会计处理习惯吧。问题二:工资的会计分录怎么做 计提工资时:
借:管理费用--工资 3000
贷:应付职工薪酬--工资 3000减社会保险个人部分的余额
其他应付(收)款--社会保险(个人部分)
发放时:
借:应付职工薪酬--工资 3000减社会保险个人部分的余额
贷:库存现金
缴纳社会保险时
借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分)(个人部分因要收回单位实际没为职工负担,故不应包括个人部分)
其他应付(收)款--社会保险(个人部分)
贷:银行存款
计提时
借:管理费用--社会保险(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分)问题三:发工资怎么做分录? 借:应付职工薪酬-应付工资
贷:库存现金
求采纳问题四:工资表及分录问题 计提时
借:管理费用-工资  6900
借:销售费用-工资  2750
借:制造费用-工资 2600
借:生产成本-工资  8400
贷:应付职工薪酬-工资 20650
发放时
借:应付职工薪酬-工资   20650
贷:其他应付款-代扣社保   1900
贷:其他应付示-代扣公积畅   1800
贷:银行存款()现金      16950希望能帮助到您!问题五:计提和发放工资时候的会计分录怎么做 假设个人所得税100,社保200,实发工资1000
计提时借:管理费用(或销售费用、在建工程、生产成本、制造费用等科目)---工资 1300贷:应付职工薪酬---工资 1000
应付职工薪酬---社保个人部分 200 应交税费---应缴个人所得税 100
发放时借:应付职工薪酬---工资1000贷:银行存款(或库存现金)1000
缴纳社保
借:管理费用(或销售费用、在建工程、生产成本、制造费用等科目)---社保公司部分
应付职工薪酬---社保个人部分 200
贷:银行存款
缴纳个人所得税
借: 应交税费---应缴个人所得税 100
贷:银行存款 100问题六:根据工资表如何做分录?有实发工资的 首先要计提工资
借:管理费用- 工资
生产成本-工资
销售费顶-工资
制造费用-工资
贷:应付工资-公司
应付工资_外籍人员
应付工资-劳务派遣
支付工资:
借:应付工资-公司
应付工资-外籍人员
贷:银行存款
其他应付款-养老金
其他应付款-医疗保险
其他应付款-失业金
其他应付款-住房公积金
其他应付款-个人所得税问题七:员工工资如何做帐 1·期末如何计提(分录)
借:管理费用---工资 5000
销售费用---工资 6000
贷:应付职工薪酬 110002·发放工资时如何进行账务处理
借:应付职工薪酬 11000-社保个人部分-个税
贷:银行存款(或库存现金) 11000-社保个人部分-个税3·员工个人缴纳的社保如何做帐
借:应付职工薪酬 社保个人部分
贷:银行存款 社保个人部分4·单位承担的社保部分以
借:管理费用---社保单位部分
销售费用---社保单位部分
贷:银行存款及代缴纳的个税如何处理
借:应付职工薪酬 个税部分
贷:银行存款 个税部分问题八:工资分配会计分录 董事会,资本运营部,人事后勤部的计入管理费用,研发人员的计入研发费用,产品营销管理部的计入销售费用,做账的时候,还可以设置部门核算项目,分部门核算,研发费用,一般来说要区分不同研发产品分配
借:管理费用——工资(董事会) 23028.16
管理费用——工资(资本运营管理部) 13477海23
管理费用——工资(人事后勤部) 15347.32
研发费用——工资(XX项目或产品) 19768.49
销售费用——工资(产品营销管理部) 3128.23
贷:应付职工薪酬 74749.43
因为研发费用,如果是最后认可的研发支出,最后税务申报的时候是可能可以加计50%扣除的,要求要单独核算,月末的时候在转入管理费用
借:管理费用——研发费用 19768.49
贷:研发费用——工资(XX产品或项目) 19768.49问题九:关于发放员工工资怎么做分录,谢谢? 1.应该是这样的:发放工资时,
借:生产成本或管理费用100310
贷:其他应付款-代扣款项-保险2352
贷:应交税金-个人所得税1526.95
贷:银行存款-某银行或现金96431.05
个人支付的劳动保险是通过工资表代扣的,所以应通过其他应付款科目
2.缴纳社会保险时,如果总额是8030.20元,分录应是
借:管理费用-劳动保险费5678.2
借:其他应付款--代扣款项-劳动保险2352
贷:银行存款-某银行8030.20
现在劳动保险费是在网上申报的,可以到银行打单子的
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