差旅费怎么做账
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解决时间 2021-01-04 12:24
- 提问者网友:感性作祟
- 2021-01-03 12:35
差旅费怎么做账
最佳答案
- 五星知识达人网友:迷人又混蛋
- 2021-01-03 12:43
问题一:差旅费怎么记账 借差旅费的时候:借:其他应收款-张 5000
贷:现金 5000
交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元,剩余的2500元交回现金,这时候应该这样分录借:管理费用-差旅费 2500
现金 2500
贷:其他应收款-张 5000
另外,如果张外出的钱不够,超出100,则:
借:管理费用 5100
贷:其他应收款-张 5000
现金 100
这是整个差旅费的记帐.问题二:差旅费记账凭证怎么填 去银行提现时,
借:现金
贷:银行存款
预借差旅费时:
借:其他应收款-差旅费
贷:现金
报销差旅费时,
A、如果借款金额小于报销金额,
借:管理费用
贷:其他应收款(借款金额)
现金(补足差额)
B、如果借款大于报销金额,
借:管理费用(报销金额)
现金(应退回金额)
贷:其他应收款问题三:请问差旅费的几种会计分录怎么做的 通常是管理费用和销售费用,如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款,如果是预支的差旅费,就是两笔。借:其他应收款-XX 贷:现金/银行存款 拿回票子冲账时 再做 借:管理/销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XX问题四:通过银行结算业务提取的差旅费如何做账 提取时
借:库存现金
贷:银行存款
出差人员借支差旅费时
借:其实应收款--XX
贷:库存现金
出差人员出差回来报销差旅费时
借:管理费用/销售费用/制造费用---差旅费
贷:其他应收款--XX
贷或者借:库存现金(报销金额大于借支金额在贷方,反之在借方)问题五:预支差旅费怎么记账 你好,一点通网校回答你的问题
借:其他应收款
贷:库存现金问题六:差旅费如何记账? 可以的,也可以根据公司管理要求,分出来做管理费用--差旅费紶 --办公费(通讯费) --汽车费用(汽车的过路费。加油费等)问题七:差旅费补贴如何做账 需要有差旅费报销单,这个可以企业自制,作为原始凭证下账即可问题八:差旅费的记帐凭证怎么做 1,摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 2250贷:现金 22502,如果员工的借条没有入账摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 3200贷:现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 3200借:现金 800贷:其他应收款——某员工 4000问题九:差旅费报销如何记账? 差旅费核算内容
1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。
出差补助有相关文件规定的,各地补助标准不一样。
报销差旅费会计分录
1、如果没有向公司借钱:
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2、以借款方式支付差旅费时:
借出时:
借:其他应收款——**人
贷:库存现金
差旅费报销并收回多余借款时:
借:库存现金
贷:其他应收款——**人
借:管理费用
贷:其他应收款——**人问题十:差旅费关于做账方面有咩有什么要求 只要有发票就可以么? 一般要定有正规发票就可以了,但是得分清是否差旅费中有招待费,招待费就有规定了,实际发生的60%,全年的销售(营业)收入的千分之五;
贷:现金 5000
交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元,剩余的2500元交回现金,这时候应该这样分录借:管理费用-差旅费 2500
现金 2500
贷:其他应收款-张 5000
另外,如果张外出的钱不够,超出100,则:
借:管理费用 5100
贷:其他应收款-张 5000
现金 100
这是整个差旅费的记帐.问题二:差旅费记账凭证怎么填 去银行提现时,
借:现金
贷:银行存款
预借差旅费时:
借:其他应收款-差旅费
贷:现金
报销差旅费时,
A、如果借款金额小于报销金额,
借:管理费用
贷:其他应收款(借款金额)
现金(补足差额)
B、如果借款大于报销金额,
借:管理费用(报销金额)
现金(应退回金额)
贷:其他应收款问题三:请问差旅费的几种会计分录怎么做的 通常是管理费用和销售费用,如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款,如果是预支的差旅费,就是两笔。借:其他应收款-XX 贷:现金/银行存款 拿回票子冲账时 再做 借:管理/销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XX问题四:通过银行结算业务提取的差旅费如何做账 提取时
借:库存现金
贷:银行存款
出差人员借支差旅费时
借:其实应收款--XX
贷:库存现金
出差人员出差回来报销差旅费时
借:管理费用/销售费用/制造费用---差旅费
贷:其他应收款--XX
贷或者借:库存现金(报销金额大于借支金额在贷方,反之在借方)问题五:预支差旅费怎么记账 你好,一点通网校回答你的问题
借:其他应收款
贷:库存现金问题六:差旅费如何记账? 可以的,也可以根据公司管理要求,分出来做管理费用--差旅费紶 --办公费(通讯费) --汽车费用(汽车的过路费。加油费等)问题七:差旅费补贴如何做账 需要有差旅费报销单,这个可以企业自制,作为原始凭证下账即可问题八:差旅费的记帐凭证怎么做 1,摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 2250贷:现金 22502,如果员工的借条没有入账摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 3200贷:现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要:某某员工报销去某地的差旅费借:管理费用(销售费用)——差旅费 3200借:现金 800贷:其他应收款——某员工 4000问题九:差旅费报销如何记账? 差旅费核算内容
1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。
出差补助有相关文件规定的,各地补助标准不一样。
报销差旅费会计分录
1、如果没有向公司借钱:
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2、以借款方式支付差旅费时:
借出时:
借:其他应收款——**人
贷:库存现金
差旅费报销并收回多余借款时:
借:库存现金
贷:其他应收款——**人
借:管理费用
贷:其他应收款——**人问题十:差旅费关于做账方面有咩有什么要求 只要有发票就可以么? 一般要定有正规发票就可以了,但是得分清是否差旅费中有招待费,招待费就有规定了,实际发生的60%,全年的销售(营业)收入的千分之五;
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