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所得税年报时业务招待费怎么提?

答案:3  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-11-06 13:03
  • 提问者网友:喧嚣尘世
  • 2021-11-05 20:17
所得税年报时业务招待费怎么提?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:十年萤火照君眠
  • 2021-11-05 20:25
1.罚款150元直接调增应纳所得税额.2.业务招待费调增额:26000*(1-60%)=10400.
全部回答
  • 1楼网友:白昼之月
  • 2021-11-05 23:13
路过,暂时保留意见!
  • 2楼网友:雾月
  • 2021-11-05 21:55
业务招待费准予扣除=26000*60%=15600元(且不得超过收入的0.5%,如超出则以收入的0.5%计算扣除),调增数额=26000-15600=10400元;罚款150调增应纳税所得额,会计上不须也不能作分录(上年度的账已结账了)。
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