款已付,货到票未到,如何做账务处理?看到别的回答是
1.付款时:
借:预付账款—某公司
贷:银行存款
2.收到货时,按不含税金额 :
借:库存商品(或原材料)
贷:应付账款——暂估
已经付完款了,第2步为什么要用“应付账款-暂估”?
如果7月份和8月份的货物都是款已付货到票未到,然后9月月初付款且收到货物,月底收到了之前购入的货物发票,这样的话,收到发票该如何做账?
请回答时不要复制粘贴别的答案,谢谢。
款已付,货到票未到,如何做账务处理?
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-01-03 10:59
- 提问者网友:留有余香
- 2021-01-03 01:13
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤独的牧羊人
- 2021-01-03 01:29
1.货款支付时:
借:预付账款
贷:银行存款
2.发出材料时按正常处理:
借:生产成本
贷:原材料
3.货到,如果期末发票仍未到.需暂估货款价值(按发票金额).做以下会计处理:
借:原材料
贷:应付账款-暂估价
4.期初需冲回
借:原材料(红字)
贷:应付账款-暂估价(红字)
收到发票时,
借:材料采购
贷:应付账款
入库
借:原材料
贷:材料采购
借:预付账款
贷:银行存款
2.发出材料时按正常处理:
借:生产成本
贷:原材料
3.货到,如果期末发票仍未到.需暂估货款价值(按发票金额).做以下会计处理:
借:原材料
贷:应付账款-暂估价
4.期初需冲回
借:原材料(红字)
贷:应付账款-暂估价(红字)
收到发票时,
借:材料采购
贷:应付账款
入库
借:原材料
贷:材料采购
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