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如果前两个月的成本多转了,那这个月要调整回来分录怎么做

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-05-13 20:56
  • 提问者网友:你给我的爱
  • 2021-05-13 10:46

我在做暂估入库的时候错把数量入错了,而且单价也估大了,请问这个月我收到发票后能直接注销暂估入库的那张凭证吗?那多转的成本要不要调整回来?该怎么做分录?

最佳答案
  • 五星知识达人网友:患得患失的劫
  • 2021-05-13 12:11

1:先把估价入帐用红字冲回


2:根据发票做正确的分录即可

全部回答
  • 1楼网友:低血压的长颈鹿
  • 2021-05-13 13:16

把原估价入库的数量和单位冲回,按实际发票金额重新入账。如果对成本核算(或损益)影响不大,不需要进行调整。差额由本月成本进行的分担就可以了。

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