我在做暂估入库的时候错把数量入错了,而且单价也估大了,请问这个月我收到发票后能直接注销暂估入库的那张凭证吗?那多转的成本要不要调整回来?该怎么做分录?
如果前两个月的成本多转了,那这个月要调整回来分录怎么做
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-13 20:56
- 提问者网友:你给我的爱
- 2021-05-13 10:46
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-05-13 12:11
1:先把估价入帐用红字冲回
2:根据发票做正确的分录即可
全部回答
- 1楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-05-13 13:16
把原估价入库的数量和单位冲回,按实际发票金额重新入账。如果对成本核算(或损益)影响不大,不需要进行调整。差额由本月成本进行的分担就可以了。
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