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金蝶存货系统怎么结账,金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法?

答案:1  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-04-05 05:53
  • 提问者网友:聂風
  • 2021-04-04 05:01
金蝶存货系统怎么结账,金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:慢性怪人
  • 2021-04-04 05:27
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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