我公司应付账款某个往来客户,在初始建账时未录入初始余额,具体情况如下:
公司建账前,已经与该客户发生往来业务,购买某批货物已付款1000元。建账时,初始余额设为0。建账后,此批产品购入,
分录为:借:库存商品 1000
贷:应付账款 1000
此时应付账款余额变为贷方1000元。造成科目余额与实际不符。
现公司进行调账,想把该账户调整为与实际相符,请问应该做什么样的分录来调整?
我公司应付账款某个往来客户,在初始建账时未录入初始余额,具体情况如下:
公司建账前,已经与该客户发生往来业务,购买某批货物已付款1000元。建账时,初始余额设为0。建账后,此批产品购入,
分录为:借:库存商品 1000
贷:应付账款 1000
此时应付账款余额变为贷方1000元。造成科目余额与实际不符。
现公司进行调账,想把该账户调整为与实际相符,请问应该做什么样的分录来调整?
你少录了期初数,那你的期初余额怎么会平衡呢?少录了应付账款,肯定还少录了其他科目。这样的情况你先要看看对应的1000元是哪个科目,然后把以前付1000元的凭证复印下来,重新补做一个记账凭证,并说明是期初余额少录作更正。借:应付账款,贷:你少录的另外科目
你没录入初始余额时应该表不平啊,怎么会发现不了啊,如果是软件做的就应该发现,即时调整,现在再来调整的话,对应科目不知道做到哪里去啊,