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别人给我们开普通发票,我们给另一个人开增值税发票,票都是含税的,我们是不是亏了税点,我们没抵扣

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-02-09 12:45
  • 提问者网友:辞取
  • 2021-02-09 09:45
别人给我们开普通发票,我们给另一个人开增值税发票,票都是含税的,我们是不是亏了税点,我们没抵扣
最佳答案
  • 五星知识达人网友:我住北渡口
  • 2021-02-09 10:44
是的~~如果含税价都一样的话,你们就多承担了专用票上的增值税!

比如你采购100万的货物,取得普通发票,又以100万的含税价售出去,假设货物的增值税率是17%。
那么你们需要交:
100/1.17*17%=14.53 增值税

如果你们想保本,你们最低的开票额应该是117万!
超过117万你们才有利润!

望采纳!
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  • 1楼网友:孤独入客枕
  • 2021-02-09 11:21
本月认证了就必须抵扣,在申报表12栏中填写实际抵扣金额,留抵扣下月用,申报表20栏中体现期末留抵税额, 当月认证了当然就要当月抵扣,待抵扣可以放在“应交税费”科目,下面增加“待抵扣进项税”子科目。 我觉的你问的问题好像不对,感觉你在控票,是不是税务局规定你每个月都交一点税呢?你的进项不敢做多,怕出问题吗?
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