一套产品,分两个月开发票。怎么确认收入,怎么转成本
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-21 23:53
- 提问者网友:骑士
- 2021-03-21 00:06
我们公司是一般纳税人。销售的是一套产品,11月份确认销售,发票是万元版的,销售总额是150万,但11月只开出50万的发票,因为在增票的时间出了一点小问题。请问11月怎么确认收入,怎么转成本?谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:躲不过心动
- 2021-03-21 01:25
每月结转相应的成本就可以了。
也可以11月不结转成本,12月一起结转,这个问题不大。
也可以11月不结转成本,12月一起结转,这个问题不大。
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- 1楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-03-21 03:08
如果货款全部收到并入账,发票没全部开出,发票开出多少确认多少收入,没开票的货款作为预收账款,按比例结转成本
再看看别人怎么说的。
- 2楼网友:轮獄道
- 2021-03-21 03:00
一套产品?物化的不可分割的吗?
如果是的,按照会计准则是在基本确认能收到货款时候确认收入,看你的描述应该是没有问题,那么在11月确认收入是比较合适的,成本也在11月确认。
如果不想在11月缴纳增值税的话可以在发出商品核算,到12月再确认收入结转成本
如果是软件或者劳务的收入,那么可以分两月确认收入结转成本,11月确认50万收入,100万在12月确认,成本结转三分之一
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