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用友怎样反记账

答案:1  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-01-04 08:44
  • 提问者网友:捧腹剧
  • 2021-01-03 07:54
用友怎样反记账
最佳答案
  • 五星知识达人网友:荒野風
  • 2021-01-03 08:28
问题一:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您问题二:用友T3如何反记账? 反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。笑望采纳,谢谢!问题三:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R互等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审问题四:用友软件反记账怎么弄 反结账用账套主管的账号进,然后到结账画面按Ctrl+Shift+F6,之后再输入账套主管的密码(口令)反记账的话,要激活反记账状态,但是要反记账也是要用账套主管账号进反记账用账套主管账号进,然后到对账里按Ctrl+H,激活反记账状态然后再到总账——凭证——恢复记账前状态去恢复记账前状态(反记账)也要输入账套主管密码这步完就反记账完成了问题五:会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。问题六:用友软件反结账,反记账怎样做 反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---哗示恢复记帐状态激活确定,之后到凭证---恢复记帐即可。问题七:请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确常——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。问题八:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账——凭证——恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。问题九:用友u8反记账怎么操作 可以参考以下操作:
取消记账
激活“恢复记账前状态”菜单
(1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。
(2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。
(3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
注意:
如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。
取消记账
(1)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令,打开“恢复记账前状态”对话框。
(2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮,弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。。
注意:
己结账月份地数据不能取消记账。
取消记账后,一定要重新记账。
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