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远光财务软件跨年反结账怎么处理

答案:2  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-03-16 22:50
  • 提问者网友:轮囘Li巡影
  • 2021-03-15 23:43
远光财务软件跨年反结账怎么处理
最佳答案
  • 五星知识达人网友:野味小生
  • 2021-03-16 00:23
调整哪一年的数据就在哪一年修改,然后根据期末数据调整新的年度期初余额。
全部回答
  • 1楼网友:一把行者刀
  • 2021-03-16 01:02
反结账: 以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按ctrl+shift+f6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。 反记账 点菜单[期末]->[对账],按ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
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